你好,只申报了收入,然后成本费用没有填写吗?
A个人和B内资公司,投资了一家合伙企业。该企业缴纳所得税时,是不是: A每季申报预缴生产经营个税 B每季申报预缴企业所得税(税率25%,如有优惠适用优惠政策)
请问一下老师,自然人独资企业是不是不用报企业所得税?只报个人所得税呢?还有是不是要装还原核定之后才能申报个人所得税?如果专管员没核定,一直按企业所得税申报的,有没有问题呢?
老师,小规模纳税人企业所得税汇算清缴进去有个所得税年度A申报,还有一个关联业务往来申报,这两个是都要申报吗老师,企业所得税汇算清缴A107041,第一项,符合小微企业减免所得税怎么填呢,是什么优惠政策呢,如果当年就是亏损的,这个小微企业政策怎么填呢
去年新办的企业,没有任何费用,一直都是0申报,今年汇算清缴要申报企业所得税,不让0申报,那填写费用的话,需要更改2022年第4季度的企业所得税申报表吗?
请教一下,去年申报的企业所得税,只申报了收入,如何修改,少缴所得税?还有一个问题企业所得税都是25吗?有没有优惠一说?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
小型微利企业所得税税率是5%。