研发费用加计扣除是指企业投入的研发费用,在税前扣除时可额外增加一定比例。比如,按75%的比例加计扣除,若企业研发费用为10万元,则税前扣除额为10万元+(10万元*75%)=17.5万元。 加计扣除摊销则是指将上述加计扣除部分按照一定年限进行摊销,分摊到各年度税前扣除。假设摊销年限为3年,那么每年可以摊销的金额为17.5万元除以3,即约5.83万元,逐年从应纳税所得额中减去。 举个例子,若企业第一年研发费用10万元,按75%加计扣除后税前扣除17.5万元,第二年再摊销约5.83万元,以此类推。

老师您好,麻烦问一下,加计扣除减免税金额是指的哪部分数据,是指研发费用乘以0.75的金额吗?
老师您好,想问一下,加计扣除的其他,我是要怎么来算加计扣除的?公式麻烦告诉我一下,谢谢
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老师您好,我在做汇算清缴时,填研发费用加计扣除优惠明细表时,我们账上研发加计扣除费用下面有一个股权激励费用,请问应该把股权激励费用填到表里的哪一项啊
老师,我想问一下以下,以下这些的所有扣除比例和计算他方法麻烦给给我一下,谢谢!
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
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老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师,费用化部分一次性扣除后还可以在以后年度进行摊销吗?
不可以,费用化部分在税法规定的一次性扣除后,不能在后续年度进行摊销。费用化部分意味着其成本已经即时计入了当期费用,对当期利润产生了影响,不再有剩余成本在后续年度分摊。
老师,现在税前扣除比例是100%吗?加计摊销是120%是吗?
目前税法规定研发费用可以100%税前扣除。至于加计摊销,并非120%,而是通常指的是研发费用的加计扣除部分,按规定比例(如75%)在税前扣除后的额外加成部分,与摊销年限相关,具体比例和规则需参照最新的财税政策。建议查阅最新的财税法规或咨询专业税务顾问以获取准确信息。
谢谢老师
不客气,有任何财会问题随时欢迎提问!祝您一切顺利。