您好,这个是可以计入差旅费的,但是需要申报个税才可以

老师,咨询一下。如果我们用母公司的人员做现场支持,他们出差有一个差旅补助。我们需要支付这个差旅补助,需要申报个人所得税不?也没签劳务费的合同,就是人家为了子公司的项目出差了,每天我们子公司得给人家把差旅补助按集团的标准也要承担的,需要申报个税不?大概5天,每人900元这样,4个人
老师,我们公司员工报销出差的餐费,有开发票,可以给他报销吗?我们公司另外有制定餐费补助150元1天,这两个同时享受可以吗?
老师好,我们公司是做井下工作的,员工下井每天补助20元,这个是个差旅费一起报销的,出差一天补助60元,这两个补助没有发票,要交个税吗?
老师,差旅费补贴这一块,是每个地方都有自己的标准还是咋地,就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧,不用纳税调增的吧,然后员工的电话补贴这一块,如果抬头开公司是可以报销的对吧,那入什么费用呢,如果抬头开的是个人呢
老师,差旅费补贴这一块,是每个地方都有自己的标准还是咋地,就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧,不用纳税调增的吧,然后员工的电话补贴这一块,如果抬头开公司是可以报销的对吧,那入什么费用呢,如果抬头开的是个人呢
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的