如果合同约定只能开3%的票,但实际收到的是1%税率的发票,且季度收入超过30万,理论上应按合同规定纳税。补税情况需视具体会计处理和税法规定,建议核对税法细则或咨询专业税务人士。
老师,小规模开具了,三个点的普票,和一个点的普票,1季度开超45万了全额纳税,我是全按一个点交税,还是分开我那三个点的要按3个点交税,一个点按一个点交税,
老师,这是小规模纳税人,二季度,普票1个点开了13万多,专票3个点,开了55万多,增值税缴纳是不是专票还是按照3个点全额缴纳?普票就按照减免2个点后的一个点缴?
所有小规模纳税人是不是都可以开专票?只是只能开1%或者3%个点的票,如果有专票进项税也是可以抵扣的对不对?然后就是如果专票+普票季度一共没有超过30万,就只需要专票按开票税率纳税,普票是免税的,季度专票+普票超过了30万,普票按1%,专票按开票税率纳税
老师我是个体户,小规模开的普票,对方定合同的普票税率3个点,那我开票点3个点,我一个季度没有超过30万,需要交税,或者增值税报表需要调增吗
老师,我想请教下,小规模开普票只能开1个点吗?但是为什么开票界面可以选择3%?要是开了3%有什么影响吗? 那要是一般纳税人开普票呢?分别能开几个点呢?
老师我们小规模纳税人,年销售额达到500万+了,这边税局通知转为一般,但是我们销售不稳定,可不可以去税局说明情况暂时不转为一般纳税人呢
老师请问,个人代开发票的完税凭证在哪里可以打印出来
老师,建筑工程的成本主管会计有哪些细节要做
股东缴存注册资本了,然后咱们做了这部分分录,借银行存款,贷实收资本,但是股东兜里少钱了怎么做分录
总分机构汇总缴纳企业所得税预缴,7.1的数怎么得来的?这个不是相当于研发费用吗,利润总额那里已经扣除过了吧?16行的数=17+22行吗?21和22行是怎么算的呢?
老师,我要添加办税员,然后这个我现在进入的界面是那个财务负责人,然后我添加了一个办税员,但是添加了之后,它显示说要扫这个二维码,我想问一下是这个二维码是要扫财务负责人的二维码,还是说要扫已添加了这个人员的确认二维码?
你好老师,我公司属于小规模购入了灶具8万桌椅6万这个怎么做折旧,望老师指点
您好,老师,请教一下,进项留抵过多,怎么处理!因为我们是设备租赁公司,购的设备一台就几十万,但出租收入每月就20万左右,几乎没月都留抵,这怎么处理
老师,小规模开配件发票,但是没有进账发票,风险大吗?
2025年小微企业评定标准
不好意思老师,我打错字了,是季度不超过30完,开票根据合同开3个点,我们收到的票是1个点,这种情况我们需要补交2个点的增值税不
通常情况下,根据合同开出3%的发票,收到1%税率的发票,若季度收入未超过30万免征增值税,无需补交增值税。但具体操作需遵循税法规定,建议详细核对相关政策或咨询专业人士。
我只知道小规模季度不超过30万不需要交增值税的,但是不知道开票开3%,收票1%,且季度不超30万,需不需要交增值税
好的 谢谢老师
小规模纳税人季度销售额未超30万,开具3%发票,收到1%税率发票,理论上无需缴纳增值税。但具体情况需符合税法细则,建议仔细核查或咨询税务顾问以确保合规。
没问题,理解了您的情况,通常这样操作理论上不用额外交增值税。但最好还是查查看最新的税法规定,或者问问专业的税务人员确认一下。这样能确保一切都合法合规。有其他问题随时问我哦!
老师 我想问一下小规模纳税人还规定了月销售不能超10万的吗?比如说我三个月不超过30万,但是其中有一个月销售超过十万交不交增值税呢
小规模纳税人月销售额不超过10万,季度销售额不超过30万,当月销售额超过10万时,需要按照规定缴纳增值税。所以,如果您的三个月中有任何一个月销售额超过10万,那么超出部分需要计算并缴纳增值税。