你好,可以的,可以这么做的。

A公司为一家普通商业公司,现B公司与A公司签订了委托服务协议,由A公司负责B公司产品的推广。发货、开票与结算由B公司与相关客户直接进行,B公司按照销售额的10%支付给A公司。问A公司应该给B开什么类发票
A公司为一家普通商业公司,B公司与A公司签订了委托服务协议,由A公司负责B公司产品的推广。发货、开票与结算由B公司与相关客户直接进行,B公司按照销售额的10%支付给A公司。问A公司应该给B开什么类发票?这笔业务属于委托代销吗,如属于委托代销发票可以B开给客户吗,然后A开发票给B代销手续费?
老师,我们两家公司都是自己人注册的,比如是A和B,但是明面上没有任何的关联。现在客户把货款给A付过去了,想让A开票,但是情况是B给发的货,只能让客户把钱给B,B给开票。但是,之前给A的货款又不能退回给客户,然后让客户给B再付货款。现在的问题是,A和B能不能签合同,形成贸易链?这样有没有风险?
现有一家A公司委托B公司代买货物,A将货款打入B公户(只是签订代买协议,无购销合同)B和C签订买卖合同,C发货给B,B将货物给A,B只是代理报关,进口税票直接开给A,等于说只是在B的银行有一进一出的流水。
老师您好,我司跟A客户签合同,但是还签了一份委托付款协议,A公司委托B公司付款,但是要求开B公司的发票,能这样开票的吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
那B对A开票并确认收入,A对客户开票并确认收入,两个凭证都附同一份委托发货协议和发货材料也没问题吧,业务实质就是这样
可以的,可以这么做的
请问这个业务对A公司来说,是不是只能用净额法确认收入
全额 这是A销售出去的。