你好,你是要扣除什么?这个要用税后工资来扣

老师早上好,我们有一个员工借了公司的一万元钱,老板同意每个月从工资里面扣一千来分期还款。请问一下老师,我在做工资表的时候要不要列出扣除的这个一千元出来?还是应该怎么做?
老师 我们公司是做美团优选的 公司员工工资由美团来发 美团每个月给我们结算费用的时候就会把这部分工资扣除 剩下的再发给我们 比如这个月美团要给我们结算10万 员工工资4万 那么最后美团只给我们打款6万 然后呢 这员工工资4万 我这边是报了个税的 做工资的时候这个个税分录又怎么做呢 平时我做的分录是 借 应收6万 借 工资4万 贷主营业务收入10万
老师好!我们是深圳的劳务公司,有时工地上要急发工资 ,公司没有收到款的情况下。向个人借款来付工人工资 ,我们一般付的利息是一个月100万 利息1万。或是1.5万。请问这个合便吗?我能在记账里体现这笔利息费用吗?
老师 请教两个问题 1.员工像公司借款10万元 ,公司有像别的银行借款 借来以后从公司账户打给员工 还款周期是24期就是两年 , 每个月发放工资的时候从工资里面扣这个怎么做分录? 2.借款员工还要支付利息这个怎么做分录 3.这个本金跟利息是怎么算的 利率就暂按7.3%计算 4.这个利率是按年还是按月计算呀
我们公司向银行贷款了500万,八月23日星期五需要还款就向员工借款了10万打了个借条。八月26日星期一的时候这10万我们账户银行以借款还款的方式打给了公司的这个员工,银行那边出账10万以这个员工给我们的借条为准。但是八月23日他并没有把10万转进我们的公司账户(相当于这个借条并未发生实际的业务)直到八月26日的时候银行就把这10万转到了他个人账户上,23日的时候他并未通知我们公司的财务,26日星期一的时候就直接把10万给他了,直到28日的时候他才把打给他的10万以现金的方式给了我们财务存进去,请问这种账务怎么处理啊? 简单来说就是以借条还款为由26日“还”给他了10万,但是23日写完借条并未给我们钱,相当于我们“借”给她钱了。
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
你看下工资表 我圈起来的那个就是要扣她的利息 放在税前扣除的 这样行吗
你好不可以的,这个不能税前扣除。
借款的分录 借其他应收款 贷银行存款 发工资的时候 借 应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款 这样做对的吗 但是这样做了 应付职工薪酬就恰好多了这805 元钱
那咋做呢 坐在工资表那里呢
你好,对,这样做是没问题的
那我的工资表和账上这样做的金额就对不起了 总金额 就刚好多了这笔805
您好!你计提和支付,分别是怎么做的,分录金额是多少,你都发来看下
老师 发你了
你好,你发放的时候的借方是用什么科目?没有看到你的图
应付职工薪酬
你好,在这个上面你给的图片里面 其他应收款一直都是在贷方,没有在借方的。
借款的时候我已经先做了 单独做的一笔分录
你好,所以你这个老师也没有看到对应的数据呀。 其实本身就是很简单的,你看你上面说的。 借款的分录 借其他应收款 贷银行存款 发工资的时候 借 应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款 这个其他应收款这样本身就应该已经平了。
是的 是已经冲掉一部分 还有余额 我的意思是 我的工资表的里面实发工资合计数和我做的账上的分录对不上 差额就是这805元钱 这是什么原因 我怕我做错了
那做工资表的时候 这部分钱放在哪里扣减掉比较合适
这个805元,是你说的利息? 利息的话应该发完工资,然后从工资上面扣。
老师 是的
你好,你做工资表的时候应该用税后的金额来扣。
老师 应该在那里扣 麻烦帮我标记出来
你这个应该在实发前面加一列,其他扣回。