你好,你是要扣除什么?这个要用税后工资来扣

老师早上好,我们有一个员工借了公司的一万元钱,老板同意每个月从工资里面扣一千来分期还款。请问一下老师,我在做工资表的时候要不要列出扣除的这个一千元出来?还是应该怎么做?
老师 我们公司是做美团优选的 公司员工工资由美团来发 美团每个月给我们结算费用的时候就会把这部分工资扣除 剩下的再发给我们 比如这个月美团要给我们结算10万 员工工资4万 那么最后美团只给我们打款6万 然后呢 这员工工资4万 我这边是报了个税的 做工资的时候这个个税分录又怎么做呢 平时我做的分录是 借 应收6万 借 工资4万 贷主营业务收入10万
老师 请教两个问题 1.员工像公司借款10万元 ,公司有像别的银行借款 借来以后从公司账户打给员工 还款周期是24期就是两年 , 每个月发放工资的时候从工资里面扣这个怎么做分录? 2.借款员工还要支付利息这个怎么做分录 3.这个本金跟利息是怎么算的 利率就暂按7.3%计算 4.这个利率是按年还是按月计算呀
老师 请教个问题 我们员工在向公司借款10万 这10万我们也是从银行借的 有利息有本金 这10万用每个月的工资抵扣 这个做工资表的时候是坐在税前工资里面的其他扣除吗 她的工资每个月是16000
老师 请教个问题 我们员工在向公司借款10万 这10万我们也是从银行借的 有利息有本金 这10万用每个月的工资抵扣 这个做工资表的时候是坐在税前工资里面的其他扣除吗 她的工资每个月是16000
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
你看下工资表 我圈起来的那个就是要扣她的利息 放在税前扣除的 这样行吗
你好不可以的,这个不能税前扣除。
借款的分录 借其他应收款 贷银行存款 发工资的时候 借 应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款 这样做对的吗 但是这样做了 应付职工薪酬就恰好多了这805 元钱
那咋做呢 坐在工资表那里呢
你好,对,这样做是没问题的
那我的工资表和账上这样做的金额就对不起了 总金额 就刚好多了这笔805
您好!你计提和支付,分别是怎么做的,分录金额是多少,你都发来看下
老师 发你了
你好,你发放的时候的借方是用什么科目?没有看到你的图
应付职工薪酬
你好,在这个上面你给的图片里面 其他应收款一直都是在贷方,没有在借方的。
借款的时候我已经先做了 单独做的一笔分录
你好,所以你这个老师也没有看到对应的数据呀。 其实本身就是很简单的,你看你上面说的。 借款的分录 借其他应收款 贷银行存款 发工资的时候 借 应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款 这个其他应收款这样本身就应该已经平了。
是的 是已经冲掉一部分 还有余额 我的意思是 我的工资表的里面实发工资合计数和我做的账上的分录对不上 差额就是这805元钱 这是什么原因 我怕我做错了
那做工资表的时候 这部分钱放在哪里扣减掉比较合适
这个805元,是你说的利息? 利息的话应该发完工资,然后从工资上面扣。
老师 是的
你好,你做工资表的时候应该用税后的金额来扣。
老师 应该在那里扣 麻烦帮我标记出来
你这个应该在实发前面加一列,其他扣回。