您好,这个入业务招待费合适,差旅费不会有大额的餐费,误 餐费是有标准的,公司有这方面的文件么
还有一个情况是,公司员工平时在外面请客吃饭,可以提供一些餐饮发票给公司用,不要求报销,问我们公司需不需要这些餐饮的票,让他提供的话,对公司有什么风险吗
老师,公司同事同时报销出差的餐费和车费。一种情况是一张餐饮发票一部分金额报销餐费一部分是报销车费,一种情况是车费没有发票找餐票代替,如果这两种情况都按真实发票项目报销,那餐饮补助又超公司规定标准,以后要查账有风险。这么操作呢?
老师,合伙制企业,现在其中一个股东要来报销出差费用,但是有些没有发票,那这个怎么办,有发票的我可以从公司账户给他个人直接转账嘛,可以的话是不是转账的时候备注差旅费报销
建筑工程中的员工差旅费和误餐费、是不计入工资所得的、那如果想要将这一份计入公司成本、没有发票、仅有报销单据可以吗?
公司给员工的午餐补贴怎么做账比较好呢,需要把补贴的金额做在工资表里吗,需要开发票吗,如果开发票是员工个人开发票报销还是公司统一在餐饮店开发票呢
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
代扣职工电费怎么做账?其他应收-电费 贷银行存款计提工资的时候 借应付职工薪酬 贷其他应收电费? 如果是给其他公司代发工资又怎么做账?
本月银行存款报销了办公费,油费,餐费,本月无法取得发票,几个月后取得发票,本月会计怎么做,几个月后收到发票怎么做分录
国有企业利润上交的制度吗?是以哪个口径呢
制造业同时还是跨境电商,首单退税需要准备什么资料!深圳企业
老师,画红笔的地方说的是什么意思,可以举个例子吗
民间非营利组织算不算中小企业
就是员工和老板出差正常吃饭的费用,200多块钱,应该可以差旅费吧,但是这个票销售方是个人,需要注意啥,代扣代缴个人所得税吗,
哦哦,这个金额可以的,一起在差旅费里报销,不用申报个税的