你好,不可以的,那些也不是开的你们公司的抬头。
老师好。我们公司是和另个公司合伙做洗车机的,建造完后洗车。建造费用是平摊的,我们先垫付,然后给他们开发票他们给我们转账。发票一直开的是洗车机安装服务、材料费,我感觉白白增加了税费。因为我们建的是固定资产,建好后折旧费是成本,材料直接都领用了,但是给他们开发票又增加了销项税额。但是不开票他们也没有办法转费用给我们。请问下老师到底该怎么操作才能不增加税额又让他们合理的转账给我们呢?
我们公司是挂靠,挂靠在其他那些建筑公司的,然后对公账户,就是由他们去去转,然后内账,就是由我这边去操作,然后,就有一个这样的问题。我们老板现在要求,之前没有开票的那些供应商,现在要开票,本来他,我我们是要求他开13%的,然后,退回他10%的税票,就是退钱给他,就是在这里加上,直接加上就行,但是他计算的金额跟我的不太一样,对吗????
老师你好 1.之前有一笔应收账款,但是现在钱付不出来,我们公司找到其下属公司支付,下属公司让我们跟他签了一份假合同,让我们给他开一份发票,钱给后就作废发票,这笔钱用来抵之前的应收账款,这样可以吗
老师你好 1.之前有一笔应收账款,但是现在钱付不出来,我们公司找到其下属公司支付,下属公司让我们跟他签了一份假合同,让我们给他开一份发票,钱给后就作废发票,这笔钱用来抵之前的应收账款,这样可以吗
老师,你好,麻烦问一下,当初县上安排由清洁能源的公司用电供热,后来他们没钱,让我们垫付了这笔钱,但发票因为户头是他们,所以是开他们公司,他们也一直不给我们这笔钱,现在付款单位和发票单位是不一致的,这要怎么处理
老师,很久之前财务做账,借:应收142500,贷:主营业务收入12610.62,销项税额:1639.38,这笔的发票作废了,但是没入作废账,现在更正怎么做分录呀
老师您好,确认递延收益为收入,需要哪些附件资料,确认的会计分录是?
老师,你好,报表中的在建工程如何入账?老板要把未结算的工程款,可以放在在建工程中吗?
老师,个税申报和所得税申报不一致怎么处理啊,刚专管员发的,指导一下
生产型和外贸企业适应出口退税率是否一致?
老师请问一下,购买手机送客户账务怎么处理呀?
老师,你好。我司是制造业,购买供应商胶带,规格是1200mm*200m,但是我们领料是比如320mm*200m 3个,还剩尾料60mm*200m。如果尾料这个不能用,是怎么分摊它的费用呢?
老师好~想咨询下,社保新基数出来了~这个账上怎么处理,比较好?
老师请问企业2024年社保人数 个税人数 工资总额,等这些数据 怎么填写,已哪个报表为依据,或者怎么计算的。谢谢。好像是要填残保金要
如果和上游公司明面上没有产生发票,那么把工程转包出去和下游公司要不要开发票