发放给路人的奖金需要申报个人所得税。这些费用通常计入“销售费用”或“职工福利费”科目。

老师,我们公司举办年会抽奖,买了很多实物,有的没有发票,用的替票,有餐费,有买护肤品的发票,替票金额大概在4千左右,这个我挂什么呢?招待费吗?
公司为了促销办的有奖比赛对外的奖金计入业务宣传费吗 发放给个人的话给他申报所得税 借:销售费用-业务宣传费 贷:个人所得税 银行存款 是这样吗
我们公司做文化体育发展的,就是会组织体育赛事进行比赛呀,还要会员参加培训班呀这种的业务,其中经常有一些体育赛事是我们公公是主办方,为了比赛要买购买证书和奖杯,请问这个购买证书和奖杯的费用,应该计入什么科目做账呢?
公司主要是做承包体育赛事活动的,一般会在合同上标明总合同价款金额,其中裁判费金额和获胜者奖金金额分别为多少 每个人的钱基本都超过800了,这种情况下个税怎么办呢 比如获胜者奖金2000,主办方会按照这个金额给我公司,我公司发给获胜者的时候一般也是2000,那不报个税有什么风险吗,如果报个税的话,是不是直接从这个金额扣除呢
请问老师,我们公司是做体育发展的,之前我们公司作为主办方组织一场比赛,聘请了外省一些裁判员来做比赛,这些裁判员的飞机票可以报销吗??请问这些机票费用如果报销了,应该计入什么科目里呢?老师麻烦您看看我这个分录对吗?分录就是借:主营业务成本-劳务费500,主营业务成本-福利费1000(飞机票)贷:银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗????
老师,那个钢板加工成工艺之后,钢板边上多的毛料销售掉,那么收入应该记录其他业务收入,还是营业外收入或者主营业务收入
老师,1000元以下小额零星支出没有发票可以入账吗?
老师,请问如果是酒店,第三方平台数据税务局内部有吗?问谁要,因为万一企业提供的数据以后系统比对不上呢
老师, 汇算清缴资产负债表 和利润表都更正了,那就跟25年第四季度财务报表和所得税申报表不一致了,要更正第四季度的吗?26年第一季度也不一致了(资产负债表期初数、所得税申报表资产总额那一栏),也要更正吗?
老师,企业所得税汇算清缴,产生退税,可以调增吗,调增到不退税吗,但是账务里面没有调增的项目,怎么处理呢
银行现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
老师,计提社保,交纳社保,计提工资,发放工资分录怎么做
老师,一般纳税人,进项税额因为发票重复记账,有余额,认证时发现了,4月时,进项税额的余额,可以留着,不转入待认证进项税额吗?因为5月把这张凭证直接冲销了,
老师,个体户核定征收,代扣代缴员工个税这些需要用财务软件做账吗? 还是每次都要登录电子税务局或者自然人电子税务扣缴端进行代扣代缴申报
老师,公司换法人,账上有应收应付的欠款办不了怎么办
如果没申报个税,可以税前扣除吗
不可以。未申报个税的奖金支出不能在税前扣除。确保所有员工的收入都按照法律规定申报税款,才能进行税前扣除。