您好 报个税的话 是直接从这个金额扣除

这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
张先生系我国某单位员工,2021年12月份的收入情况如下: (1)每月应税工资收入(不含按规定缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和住房公积金)为5400元,截至11月已预缴个人所得税税款132元。(2)向 A 企业转让一项非专利技术的使用权,成交价格为10000元。 (3)因检举、揭发某人违法犯罪行为,获得政府部门颁发奖金1000元。(4)为 B 公司做软件设计,报酬20000元;领取前,通过民政局捐给某敬老院10000元。 (5)参与电视台举办的有奖竞猜活动,获得奖品价值2000元。 (6)取得省政府颁发的科技奖5000元。 (7)因购房领取原提存的住房公积金25000元。假定全年除工资外无其他收入,也无其他扣除项。要求: (1)根据上述资料,分析上述收入中,哪些需缴纳个人所得税,哪些不需缴纳个人所得税。(2)计算各支付单位应扣缴的个人所得税额,并说明应在什么时间内解缴税款。 (3)计算年终综合所得汇算清缴应退(补)税额。
公司主要是做承包体育赛事活动的,一般会在合同上标明总合同价款金额,其中裁判费金额和获胜者奖金金额分别为多少 每个人的钱基本都超过800了,这种情况下个税怎么办呢 比如获胜者奖金2000,主办方会按照这个金额给我公司,我公司发给获胜者的时候一般也是2000,那不报个税有什么风险吗,如果报个税的话,是不是直接从这个金额扣除呢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?麻烦详细的会计分录指导一下,已经咨询几天,麻烦会计分录详细点
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了
其他应付款贷方有余额,这个怎么处理
公司上班……签订的是劳务合同还是劳动合同?
老师好,请问物流辅助服务可以按岗位收费开票吗,比如操作工工资要我们开物流辅助服务的票可以吗
一般纳税人开普票可以开百分之一的税吗?
老师你好我今天才发现我们公司注册资金是23年12月底,需要给账户打入100万,现在都26年了,注册资金没有钱,现在如何处理呢?
你好,我公司在4月份更正申报了2025年12月份的增值税申报表! 增加了11万的未开票收入! 现在我准备进行申报2025年企业所得税汇算清缴报表! 我把这个收入放到了,未按权责发生制确认收入纳税调整表中四其他 请问可以吗?!
是一定要报的是不,而且要从我们公司这边报
是的 您发放的就您申报