你好,这个你可以计入到管理费用。

老师请问,我公司购买了一套在建的商品房当办公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房还在建,要3月份才验收,9月份才交房。请问销售方应在现在就给我们开增值税发票还是等9月交房才开发票给我们。如果现在开了发票给我们,我应该怎么做帐呢?什么时候进固定资产,什么时候开始提折旧。
老师我想问下,公司房屋已结转为固定资产,使用6.7年左右了 ,我们扩又新安装了一个电梯,账上做到固定资产房屋中了,固定资产折旧表中应该也并入固定资产房屋原值吗?从购入本月开始折旧吗?还是安装固定资产的次月开始折旧?/然后我这个电梯是根据房屋剩下的折旧年限保持一致吗?还是怎么样? 谢谢 有些纠结
老师,我们公司之前的账是代账会计做的,厂房是自建的,去年五月就已经生产了,可是厂房这些固定资产没有计提过折旧,按正常投入生产了,就应该计提折旧,外账会计说见到验收报告才结转至固定资产,再计提折旧。应该不是这样的吧
老师,我们公司是自建厂房,房产证件已经办下来了,但是没有看到竣工验收报告,去年五月份也已经投产了,之前的代账会计,说没有竣工验收报告,就没有结转到固定资产,一直也没有计提折旧,说结转到固定资产,又要交房产税,想问问,这样子处理合适吗?
老师,我们购买实验室家具1月份已经做了固定资产,但公司还没生产,2月和3月就产生了折旧,我是计入知道费用的,然后现在资产负债表,资产刚好多的金额是折旧额,怎么调整分录
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
老师那要是生产了呢做什么科目
你好这个,这个计入到制造费用。
意思就是生产前做管理费用,生产开始后做制造费用是吗?
你好,是的,就是这个意思。