你好,你先以在建工程入账,后面交房验收了转入固定资产再计提折旧
今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐
老师,我们老板从去年12月开始另外注册了一家公司,现在还在建厂房中,公司还没申请到一般纳税人,还是小规模纳税人的,帮忙建厂房的承包商第一次要结工程款的时候给我们公司开的发票是增值税专用发票,现在他们说要把这发票回收回去作废掉,重新给我们开1个点的普票,这样子应该不妥吧?我们应该要求对方开的就是专票才对吧?如果是普票的话对于以后我们公司厂房办理房产证是不是有影响或者是直接办不了?
老师请问,我公司购买了一套在建的商品房当办公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房还在建,要3月份才验收,9月份才交房。请问销售方应在现在就给我们开增值税发票还是等9月交房才开发票给我们。如果现在开了发票给我们,我应该怎么做帐呢?什么时候进固定资产,什么时候开始提折旧。
老师,我们去年卖的商品100万,当时确认收入也收了钱,当时确认收入的分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税 问题:但是现在4月份达成一致,对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣,对方公司给我们开红字发票信息表,我们给对方开负数发票,我们给对方退款50万, 那么我开的负数发票怎么做账呢?
老师,我们委托A公司帮我司建了一栋楼,完工后这栋楼于今年6月交付给我司,但是还有15%的余款未付,要等出了房产证才支付(房产证至今未出),之前付的款项都挂在其他应收款,我应该什么时候从其他应收款转为固定资产?什么时候开始计提折旧?等到房产证出了我司支付剩余15%的尾款后又该如何账务处理?如何计提折旧?
你好老师,我做内账,盒奶批发行业,商品串货,还有漏打销售单,多打销售单,报损报益单怎么调整一下
明年开始中级考四科吗?
老师之前会计申报税务报表的时候随便编的数据,和账套里面的报表对应不上,她也不愿意修改之前申报系统,我应该怎么办?如果不修改我按现在报表里面实际填写有影响吗
库存商品入库,价格是含税价格,当时没有开发票,发票是需要的时候再开,怎么做账
请问个体工商户要申报哪些报表,也是在电子税务局吗,开票也是在电子税务局吗
老师这题不应该是已知终值求现值吗?答案是求的终值有点不明白,题给的是 5年后一次性拿出3万元,问投资者每年年初需要存多少,这里不就看出求的是预付年金求现值吗?
房产税显示有效期,看图片内容。。
老师,中石油收到客户一张20优惠券,实际客户充值240元,开票220元,还有20元在油卡上面,请问中石油如何对这笔业务做账务处理
这题,老师讲的往前虚补一段,那我可不可以变成21年年末、22年年末、23年年末求终值?可是这样我竟推导出C选项,但是C选项偏偏是不对的,我拧不过这个弯?现在ABD我都能理解了,但就是虚补我转换成年末就转换不对!
填报企业所得税表时,营业收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入???? 还是营业收入=主营业务收入+其他业务收入? 营业成本也是类似
现在我们公司已付了尾款了,我现在就可以要求销售方开发票给我们了吧
当然可以要求对方开发票了。