研发费用100万计入成本,所得税汇算时符合条件可按实际100万加计扣除。

老师你好,请问委托外部机构研发活动所发生的费用,按照实际发生额的80%计入研发费用并加计扣除是什么意思?比如委托外部机构研发活动发生了100万费用,那么加计扣除是100+100*80%*75%?还是100*80%+100*80%*75%?
汇算清缴委托外部研发费用按照80% 会影响来年研发奖补吗?那研发费用总额就会减少一些金额 例如原来是300万 填了这个资料之后可加计扣除的是290万 来年申请研发奖补的时候会按照290万来还是300万?
老师 我想问一哈 研发费用加计扣除问题: 委托境外100万 境内自己研发是120万和委托境内80万 在计算委托进外加计扣除的计税依据的2/3 这个是按照 120+80*80%=164万计算 还是按照(120+80)*80%=160 乘以2/3?
境内委外研发费用,按照80%加计扣除怎么理解,假如100万,入账也是100万吗,只是加计扣除年报按80万*175吗
境内委外研发费用,按照80%加计扣除怎么理解,假如100万,入账也是100万吗,只是加计扣除年报按80万*175吗
老师,印花税要购销合同和账簿都要报税吗?
老师,银行收入的手续费来专票,是不是可以抵扣
请问老师,1月我们有红冲的发票,但是还没有开出去,所以1月收入是负数,增值税申报表收入报负数,会不会有什么问题?
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,除了退税有没有其他办法呢
红冲24年的发票 怎么操作 要写情况说明吗
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
委托外部研发不是按照80%加计吗
没有说符合条件可以按照100%加计扣除这个文件在哪呢
委托外部研发的加计扣除比例确实常见的是75%,即100万研发费用可加计扣除75万,变为175万税前抵扣。具体政策可能随时间调整,建议查阅最新的财税法规或咨询专业税务顾问以获取准确信息。
对于委托外部研发的加计扣除,目前政策常见的是按75%的比例进行加计,即100万研发费用可加计75万,计入175万税前抵扣额。具体规定可能会变化,建议查最新财税政策或咨询专业人士确认。