可以一次性计入费用,汇算时纳税调增

请问公司取得的信息技术服务费可以一次性计入费用吗?还是说需要摊销
老师,21年的厂房租赁费,现在才开发票来,60万,可以一次性记入费用吗?还是代摊费用
老师,一年的房租费我可以一次性计入费用吗,还是需要一年分摊
老师,请问一下公司一次性支付的房租3万元,我可以一次性计入管理费用吗,还是要必须要计入长期待摊费用慢慢摊销
租赁了一个房子经营,600万元的装修费计入固定资产吗,计入的话一次性摊销还是分次摊销好,如何做会计分录,以后每月需要计提折旧吗,有500万元固定资产允许一次性摊销的政策,一次摊销好还是分次摊销好
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
有52000元的,影响吗?
建议还是要取得发票,因为不管是否有发票,必须要给申报个税的
他们个人不给开,没办法了
不管是否开票,都得申报个税
啊,还要缴纳个税呀,印花税也要缴纳呢吧
是的,租赁合同需要交印花税的。因为支付租金有代扣代缴租赁所得个税的义务
那个税的税率是多少呢?20%?
那个税的税率是是=52000*(1-20%)*20%
税率相当于16%?
是的,就是那样子的