可以一次性计入费用,汇算时纳税调增
租赁的办公室装修费尾款20万可以一次性计入当期损益吗。还是必须要分摊,有没有明确的税法规定。分摊的租赁期小于3年。是按照租赁期摊销还是不小于3年摊销。
请问老师,云服务器的租赁费 2年的一次付了 可以一次计入费用吗?还是要做摊销
收到房租租赁费的发票可以直接计入管理费用,不摊销吗?因为是之前的,然后一次性来的发票
老师,我想问一下,公司的一些费用,有没有一个标准,是一次性计入费用还是说需要按月摊销
请问公司取得的信息技术服务费可以一次性计入费用吗?还是说需要摊销
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
有52000元的,影响吗?
建议还是要取得发票,因为不管是否有发票,必须要给申报个税的
他们个人不给开,没办法了
不管是否开票,都得申报个税
啊,还要缴纳个税呀,印花税也要缴纳呢吧
是的,租赁合同需要交印花税的。因为支付租金有代扣代缴租赁所得个税的义务
那个税的税率是多少呢?20%?
那个税的税率是是=52000*(1-20%)*20%
税率相当于16%?
是的,就是那样子的