你好,这个借银行存款贷。其他收益 然后每次支付的时候借原材料或者借生产成本,贷银行存款。 手续费借,财务费用,手续费贷,银行存款。
老师,我们公司是做农业全程托管的。 1.由我们做担保,农业合作社向银行贷款,可是贷的乱银行是直接把钱打到了我们的账户。这个我怎么做会计分录 2.我们购买了,种子,化肥,农药,这个我怎么做分录,使用时候又要怎么做分录。 3.粮食成熟后,我们把粮食卖掉,这个收入其实是归合作社的,但是收入还是会打到我们的账户里。我们扣除还银行的贷款,扣除合作社支付我们的托管费后,剩下的款会转给合作社的账户里,这个我要怎么做分录。
老师你好!我们合作社承包了地方政府一项防沙放风种植梭梭的工程,工程中雇佣了很多农民工,政府为了我们能按时给农民工发工资,就让我们又单独设立了农民工工资保证金账户。每个工程开工前必须缴纳一定的保证金才可以正常种植! 这个保证金是法人自己垫付的款。 前期我也咨询过你们的老师,他们让这样处理会计分录:借:其他应收款/保证金,贷:其他应付款/法人 银行收到保证金时: 借:银行存款,贷:其他应收款/保证金。 那么请问老师如果以后这笔保证金要是退回,如何做会计分录???
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
河南长江种植合作社是一家2016年成立的农民专业合作社,2021年有关固定资产核算的部分经济业务如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元购买水泵一台,取得销售方开具的增值税普通发票,用现金支付运杂费、安装费350元。原始凭证(2)2月10日,合作社购买电脑一台,用银行存款支付价款5000元,取得销售方号额设具的增值税普通发票。(3)5月4日,合作社建办公室3间,用银行存款购各种材料,价值30000元,用现金支付工人工资6000元、运杂费4000元,现建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐赠的全新电脑一台,价值6000元。(5)7月29日,合作社出售农用车一台,账面价值3000元,已提折旧2000元,出售时,用现金支付清理费400元,双方协议价1000元,款项已收。问题:编制相关会计分录。
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
为什么不是贷专项应付款吗?
你好,你这个款到时候还要还给政府吗?
好像说不用还,没用完的留到以后用
你好不用还,就不用做其他专项应付款。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。