不是哦,先算13%发票的金额。税额是855,那么原价应该是855除以13%,等于6576.92元。所以,你按这个金额开3%的发票给3%的公司,即6576.92乘以3%,得到的税额就是你需要填写的税额部分。具体金额你自己算一下吧。

我们公司是一般纳税人,开给别家公司的发票税率开错了,税率开成5%了,是上个月开的发票。别家公司已经抵扣这张发票并且报税了。现在我们应该怎么办? 四川的发票
你好,公司帮另外一家公司承担了电费,供电局给我们开了13%专票,我们向这家公司收取电费时我们开不了电费发票,协商开产品发票,那开多少金额的,说加8个税点,这是什么意思,我们划算吗
请问,我们挂靠一家一般纳税人公司,他们给甲方开了9%的专票,我们开普票给这家公司的时候,是不是开票金额是扣掉9%之后的金额,因为他们也要扣我们9%
老师,公司是一般纳税人,这个是别家公司称A做给我司的一个合同,会开进项税额增值税专用发票。没有实际上的货品交易。账款还是会走一下的,然后公司要开给另外一家公司称B专用发票销项税,然后B公司又开票给A,3家公司这样转,税点都是13%,然后地方留存3%,那公司的这个发票要怎么开,开多少合适?还有这个账怎么做?
老师你好!我们厂房租凭以前是一个公司名,现在房东搞什么资产下沉,把一家公司变成3家公司。这三家公司统称丙方,我们付租金全额打给丙方其中一家公司名下。但对方开发票是三家公司分开开的。这样可以吗
我们企业2026年一月开了3%不动产租赁20万租金,但是税务局二月让我们按5%申报不动产租赁20万税金,当时租客以审计为由不愿意立即退回3%发票无法当月红冲3%税金,那么导致我们2月申报1月的时候既申报了3%不动产房租开票收入又申报了5%未开票不动产租金收入,请问,一月的账里面是否要把未开票收入的5%收入也做进去 另外不动产租赁的销项税是不能进项抵扣的还是可以进项抵扣的,出租的房产是自有房屋,从租计征的。
小规模,公司其他人都是银行发放工资,有一个人实际不在公司,之前记账公司给她全部缴纳个人和单位部分,分录是 借管理费用 贷应付职工薪酬-保险 借,应付职工薪酬-保险 贷:银行存款 现在去年开始公司给她做的工资表,报个税,现金发放,实际现金冲的是内账,分录正常做,其他人都是银行发放,就她现金发放工资,这行吗?如果税务查的话有问题吗?
我是商贸出口企业,给客户的佣金,税法规定,税前扣除是合同金额的5%吗?
老师办了六家公司,北京2家,天津2家,海南2家都是一个法人,人名章需要刻6个吗
老师,我们小规模纳税人,购进牛肉然后进行销售,开具销售发票是,牛肉可以开具免税发票吧?如果开牛油呢,是免税的吗?
我们是环保企业,有固废处置许可,我们签订的固废处置合同,需要缴纳合同印花税?
小规模公司开票劳务40万,然后又把40万通过往来款转给一般纳税人,后面纳税人又通过往来款把这个钱转回来,这样合规不,
商贸企业,供应商给企业的实物返利,怎么做账,会计分录怎么写,原理是什么
购进发票和销售发票开一样的价格会有哪些风险
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
不是,是13%贸易公司有客户开了一张3%的加工费,不可以用,就开给了另一家制造业13 %,现在制造业开给贸易公司成品。要开多少金额。
制造业开给贸易公司的成品金额计算方式是这样的:先用贸易公司收到的3%加工费金额(29355)除以(1-3%),得出不含税价格,再乘以(1+13%),得出含税价格,就是制造业应开给贸易公司的金额。你自己算一下吧。