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老师,我们之前是没享受着附加税,后面要享受着了,然后税局把之前没享受的多交的部分退回给我们,这样要怎么入账

2024-09-24 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-24 15:33

你好,这个最简单的方式是计入营业外收入-税收减免

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你好,这个最简单的方式是计入营业外收入-税收减免
2024-09-24
借银行存款贷应交税费企业所得税,做这个就可以了。
2021-11-23
1.如果退的是当年的: 借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 2.如果退的是以前年度的: 收到退税款,借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(以前年度损益调整) 结转以前年度损益调整,借:应交税费--应交增值税(以前年度损益调整),贷:利润分配--未分配利润
2023-09-19
借银行存款 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 借税金及附加负数 银行回单
2024-05-18
同学,你好 红冲之前的分录,已退款回单做分录
2024-05-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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