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老师,我公司是小规模物业公司,我们收业主的水费是4.35每立方,交给自来水公司是3.6每立方,但是自来水公司开的发票抬头是给房地产开发商的,给自来水公司钱都是从我老板个人账户转到自来水公司公户上的,这种情况我该怎么样做账?给自来水公司的钱我能做成成本吗?差额收的钱能做成收入吗?麻烦老师给写一下分录

2024-09-25 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-25 09:09

你好,物业和开发商不是一个企业是吗? 这个发票能重新开吗?你现在做不了差额,因为发票不是开给你的。

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快账用户9776 追问 2024-09-25 09:28

不是一个公司,只是我们小区是这个开发商建的,先在还没建完,只交付了5栋楼,发票是没办法重开,如果发票不能重开这个业务我该怎么处理?请老师指教

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齐红老师 解答 2024-09-25 09:29

房地产那边能给你开发票吗?能开的话,你可以差额借银行存款。4.35 贷主营业务收入4.35÷1.01, 应交税费应交增值税,4.35÷1.01×1%, 借主营业务成本3.6÷1.01, 应交税费应交增值税3.6÷1.01×1%, 贷银行存款。如果他给你开不了发票,那就做第一个收入就行了,没法差额。

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快账用户9776 追问 2024-09-25 09:37

开发商不给开票,那我就全额(4.35/1.01)计入收入, 成本是3.6/1.01

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齐红老师 解答 2024-09-25 09:38

成本是3.6汇算清缴这个成本需要纳税调增。

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你好,物业和开发商不是一个企业是吗? 这个发票能重新开吗?你现在做不了差额,因为发票不是开给你的。
2024-09-25
同学你好 按照第二个来做就可以
2022-04-21
你好!通过其他业务收入科目核算就可以
2023-04-30
同学,你好 你们公司的抬头,就可以入账
2024-01-31
同学,你好 借:主营业务成本 贷:银行存款
2022-04-06
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