你好这个要看是什么原因,这个要看是什么原因,比如你用于职工福利就借,管理费用,贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

做进项税额转出需要附哪些原始凭证和记账凭证
收到专用发票 发票税额不能抵扣需要做进项税额转出 这个分录怎么做,进项税额转出这个操作需要在发票认证管理平台上操作吗
凭证里面的进项税额已经做进项税额转出了,还需要勾选认证么
老师这个分录怎么做 需要做进项税额转出吗
进项税额没有认证的月底需要做账转出?分录怎么写?
老师,商贸型出口企业购办公用的电脑,开进来是增值税专用发票,进项税额可以抵扣吗
商贸公司从小规模升一般纳税人的流程,去年4月成立小规模,打算三月报税的时候升一般纳税人,要怎么操作,因为小规模现下按季度纳税,五百万内的无票收入怎么征税,3月份收到的进项专票可以抵扣销项么?
老师,个体工商户账上的钱能打私人卡吗
变更股东,转让时企业账面净资产不可以低于实收资本?是什么意思??
转让时企业账面净资产不可以低于实收资本?是什么意思?
个税专项扣除赡养21老人一个人最多能扣多少?
法人收到的好处费,想放到公户上,不能做到其他应付款_法人里面,因为这笔钱不需要返回给法人了,怎样做能合法
请问老师,有一些单位买的办公电脑之类的,还有汽车,折旧了一大半了,现在项目撤了,这些办公设备折价转售了,需要开票缴税吗?购买方不需要发票,我们是一般纳税人,有什么方式可以减少税金合理出账的?
法人收到的好处费,想放到公户上,不能做到其他应付款_法人里面,因为这笔钱不需要返回给法人了,怎样做能合法
@董孝彬老师,别的老师别回答
2022年上游企业有问题,税局领导叫我进项转出,2023年说上游企业又解决了,叫我正常抵扣
你好,你可,应交税费,应交增值税待抵扣进项税贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022年当时我做 借库存商品,进项,贷预付。他当时叫我准出 我就电子税务局操作了,转出。 2023年又叫我正常认证,我不知道这2个环境 正确分类是什么了。老师可以写下吗, 我当时也如待认证呢
你好,就是按照上面的就可以了,你转出的时候按照上面来做,然后再让你重新认证的时候,就做上面的分录的相反的分录就可以了。
我之前分录都没做,这现在可补吗,
你好,可以的,操作没问题。
2024年,操作2022年,摘要怎么写呢,
你好,你就写补充记录22年X月进项转出
我是这样想,因为一开始不知道票有问题,认证了。到有问题转出,到上游企业问题解决,又认证。 这其实不就2正 1负,冲减了吗 最后就还是认证1次。 还需要写那么多分录啊
其实你一开始做,然后做一次转出,然后又一次转入,一共三次。 所以上面提供的分录是可以的。