您好,这个的话,库存这个1000多万,可以做损失处理,然后其他应收款,这个相当于贷方,需要转营业外收入,这个是

你好 公司18年成立 当时没有收到现金 但是原来会计 做了个借库存现金500万 贷实收资本500万 (实际就没有现金)后来做账时费用工资都走库存现金 回来钱老板转走 导致现在库存现金还有300多万 其他应付款是-80多万 这个账要怎么调整
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师:您好!请问我们公司是分公司。公司账上的其他应付款(负责人的)余额有30多万(有工资,报销款及公司向负责人个人的借款)。现在总公司要被收购,进行审计,总公司要求把其他应付款这份处理掉,不要太多负债。怎么处理的方式比较好?
老师:您好!请问我们公司是分公司。公司账上的其他应付款(负责人的)余额有30多万(有工资,报销款及公司向负责人个人的借款)。现在总公司要被收购,进行审计,总公司要求把其他应付款这份处理掉,不要太多负债。公司现在没有多余的钱去支付其他应付款,怎么处理的方式比较好?
老师,有个企业从代账公司接过来,啥也没有,没有账,只有财务报表,报表中有1000元货币资金,其他应付款1000元,利润表零,企业所得税零,现在发现工商注册资本3万元,是实缴的,企业是2011年成立的,。现在要变更股东 ,怎么办,资产负债表怎么弄呀
开进来门窗,自己工厂用了,进项是不可以抵扣的吧?
老师,请问账面上固定资产余额有一百多万,累计折旧也是一百多万,还没折旧完,事实上固定资产已经没有了,请问账面怎么处理
小规模可以开9个点的票吗
出纳的话,工作有没有技术含量?
上月进项税比销项税多了100元这个是用来做出口退税的金额,本月实际收到出口退税额100元如何做账
老师,工程上的资料员费用,没有发票,直接能列支工资计入在建工程吗
老师,就是对方公司卖机动车给我公司,二手车交易市场开的二手车发票金额为1万6,对方公司自己给我们公司开的专票金额14万,这个金额不一致,有问题吗
企业做合并报表有模板可以借鉴吗
律所,司法局备案的是3个律师,然后税务这边申报经营所得的时候是必须按照司法备案的合伙律师来还是可以按照实际上合伙的4个人来呢?
董孝彬老师 上次提问 如何把进销存总表的本月期末单价在出库明细填写型号时自动带出