纯外贸公司如果开始内销和外销同时发展,是可以给内销业务开具增值税专用发票以及认证除进货产品以外专票的进项的,但需要满足一定条件并进行相应的税务处理。 一、内销业务开具增值税专用发票 外贸公司开展内销业务,可以向符合条件的购买方开具增值税专用发票。需要注意的是,开票时应按照规定准确填写发票内容,包括货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等信息。 二、认证进项发票 1. 进货产品进项发票认证: - 对于用于内销的进货产品,其进项发票可以正常认证抵扣。外贸公司在购进货物时,应取得合法有效的增值税专用发票,并在规定的期限内进行认证。认证通过后,可以在计算应纳增值税时抵扣进项税额。 2. 除进货产品以外专票的进项认证: - 如果外贸公司在开展内销业务过程中,发生了其他符合抵扣条件的进项业务,如购买办公用品、接受运输服务等取得的增值税专用发票,也可以进行认证抵扣。但需要注意的是,这些进项业务必须与内销业务相关,且符合增值税进项税额抵扣的规定。 三、税务管理注意事项 1. 分别核算内销和外销业务: - 外贸公司同时开展内销和外销业务时,应分别核算内销和外销的销售额、进项税额等。这样可以准确计算内销业务应缴纳的增值税,避免因核算不清而导致税务风险。 2. 关注税收政策变化: - 税收政策可能会随着经济形势的变化而调整,外贸公司应密切关注国家有关内销和外销业务的税收政策变化,及时调整税务管理策略,确保合法合规纳税。 3. 加强发票管理: - 严格按照发票管理规定开具、取得和保管发票。对于进项发票,要认真审核其真实性、合法性和有效性,确保能够顺利认证抵扣。对于开具的增值税专用发票,要确保发票内容准确无误,避免因发票问题引发税务纠纷。

老师,我们是外贸公司,内销占总销售额的1/4,外销占3/4,前几个月有认证一批商品检测费发票和每个月都有认证租金发票,听说这些费用不能区分对应的是外销还是内销的业务是要按比例进行抵扣,属于外销部分的要做进项税额转出,我统一在申报12月增值税时转出可以吗?
我们是纯外贸公司,没有工厂,给国内客户销售了一批产品,然后给他们开票13%税点,工厂采购也给我们开了13%的税点的发票,这个可以进项销账互相抵扣吗
外贸a公司购买一批产品1卖给国外,后来货到国外之后,因为一些原因对方不收并将退回,外贸a收到这批货后支付了到港的关税跟进口增值税。现在外贸a决定内销,卖给国内其他公司,请问可以开销售发票吗?并且进口增值税怎么抵扣?
老师,你好,我是外贸公司,有一票货是配件,没有对应的报关单,所以不能退税,要按照视同内销交增值税,我在进行抵扣的时候是用发票抵扣勾选还是选出口转内销发票勾选?
老师,就是公司购买车辆保险和员工意外险所开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣销项税吗?
公司处置自己公司使用过的二手车,如果按26年新政策含税价 ÷(1+2%)*2%的话,而不是 ÷(1+3%)*2%的话,那单位能开出2%税率的发票吗?
老师,老板让算缺多少进项票,我怎么算
老师,工资申报有2个人有社保,社保扣缴端只有一个人有社保,怎么回事
老师您好,我有一家公司,24年成立,25年忘记工商年报了,现在补报,会不会产生什么不良后果
你好,老师,我最近2年没有上班,前几天刚到一家酒店刚入职,今天申报了5月份的增值税,大概有12200元,怎么没有附加税呢?我查了一下,2026年1-4月份也没有附加税
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿扰,老师转让新房要交印花税吗?
老师,我单位的房屋在长期待摊费用里按月正常摊销,但是和房东关系很好,让多开了不含税165000票,就想问下您,这个费用也的做房租?同时也得在长期待摊费用按月摊销吗?这样每月房租摊销费用翻了一倍,还是能再下一年继续摊销?
老师在哪里可以导出给员工缴纳社保明细,单独一个人的,
老师您好,为什么说可转债灵活性大,附认股权证灵活性小呀,我寻思着他俩应该差不多
老师,请问个税第一次申报密码必须法人设置吗
请问怎样区分进项票是内销还是外销呢,公司正在建造工厂,这些工程进项怎么区分内外销呢
有外销时先抵减外销得
我不太明白,比如工程款500万,进项41万,这些最终转入固定资产,都是为整个公司服务的,内销外销各分配多少呢老师。可以举例说明吗
你这个跟资产没关系呀,你购进的外销就退税,内销就抵扣
费用发票,关键无法区分是内销还是外销,都用到
工程款发票,现在是在建工程,后期转入固定资产,也是无法区分外销和内销,这些进项要怎么处理呢
费用不可以退税的这个,外贸的不是需要跟进货发票匹对才可退税吗
老师,我是想知道这些无法区分的专票,哪些进项可以认证
既然无法区分就可以按照收入比例认证,比如销售100万,内销40万,外60
申报系统里发票进项勾选,要么全部认证,要么不认证,怎样才能认证一部分?
不可以,一张发票可以勾选或者不勾选,不能部分
我现在有张发票,进项为100,假如外销60,内销40。那么我可以认证的进项为40,可出口退税的进项为60。请问这张发票我要怎么认证进项
做不到也不可能。,你出口就是全部出口勾选认证稽核,不可能部分
那你前面说无法区分进项,按收入比例认证,具体是怎么操作申报
我说的你计入工程的和抵扣的,退税得都是一张出口发票对应一张专票的
对,我想知道的是内销这块,无法区分的发票,要怎么操作申报可以抵扣的进项
外贸买进来卖出去,所以你知道这个进项发票,勾选认证和退税认证是分开得
我知道分开的,一张工程款发票进项,有内销有外销,你说无法区分就按照收入比例来算,那么具体是怎么操作的呢?它既有内销也有外销,全部勾选不对,全部退税也不对,要怎么处理?我想知道的是这个
你工程款能出口?不出口何来得退税得说法啊