你好,这个你要做的话只能先挂在帐上或者当现金收到,本身这个就属于虚开发票。

老师,金额190的开票清单,发票开的是210元,做账时要按190做,多的210怎么做分录呢,实际收到货是190
老师好,开票金额比实际收款金额多了6分钱,怎么做账?少收的6分钱应该怎么入账?
已经开票给客户,客户因为产品质量问题扣了一部分款,实际收到的钱和开票金额对不上,这种怎么做账务处理呢?会计分录怎么做呢?
老师客户要求多开发票金额,实际收到的钱没这么多,如何入账呢,分录怎么做
老师你好,在做账业务中pos机多收客户手续费后多余的钱怎么做账,如收客户30元 实际提现花了18元,这笔分录怎么做
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
就是,领导要求多开几百,我不知道多出来的怎么入账,
你好,你可以当营业外支出也行