如果税务局要求自查补缴未开票部分的相关税费且以 10% 的利润率计算,你可以按照以下步骤申报经营所得: 一、确定应纳税所得额 首先计算未开票部分的收入金额。假设已知未开票收入为 A 元。 按照给定的 10% 利润率,计算应纳税所得额。应纳税所得额 = A×10%。 二、填写纳税申报表 找到适用的经营所得纳税申报表,一般可以通过电子税务局或线下办税服务厅获取。 在申报表中准确填写相关信息,包括纳税人基本信息、收入总额(区分开票收入和未开票收入分别填写,将未开票收入及按上述方法计算出的应纳税所得额填入相应栏次)、成本费用等。 由于未开票部分没有成本发票,在填写成本费用时,可以根据实际情况估算除未开票部分之外的其他可列支成本费用,但要注意合理性和合法性。 三、计算应纳税额 根据经营所得适用的税率表和速算扣除数,计算应纳税额。经营所得税率一般分为多个档次,根据应纳税所得额确定适用的税率和速算扣除数。 例如,应纳税所得额不超过 30000 元的,税率为 5%;超过 30000 元至 90000 元的部分,税率为 10%,速算扣除数为 1500;超过 90000 元至 300000 元的部分,税率为 20%,速算扣除数为 10500,以此类推。 假设应纳税所得额为 B 元,若适用税率为 C%,速算扣除数为 D,则应纳税额 = B×C% - D。 四、申报缴纳 完成申报表填写和应纳税额计算后,通过电子税务局进行网上申报,或者携带填写完整的申报表到办税服务厅进行申报。 按照规定的时间和方式缴纳应纳税额。一般可以通过银行转账、POS 机刷卡、现金缴纳等方式完成税款缴纳。

老师你好,我们公司是包工程来做的,主要是出人,其实就是建筑劳务,经常涉及临时工,一个工程几个月就完了,这些临时工就回家了,几乎都是农民工,有三个问题想咨询:①农民工收到钱都不可能给我们开发票的,你给他说“去税务局代开”他根本听不懂,有些字都不认识,这种情况我们怎么办呢?②这部分临时工的个人所得税我们要按照劳务来给他们申报对么?③这些农民工里面有很少一部分人是个体工商户,可以开发票,但是他们怕要交税,没有接触过个体,个体工商户开发票是怎么计算税款的呢?谢谢
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。我已经在税务系统里更正了2021年的所得税报表并补缴了所得税,接下来问题是:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?谢谢!
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
老师你好,我自己经营一家物流个体户,从今年2月份开始开始运作,税务局当时是规定定期定额征收,由税务机关自行申报,定额是季度9万,我每个月开票大概在10万左右,都是开具的专用发票1%的,每个季度根据开具专票金额交税,后来税务从9月份开始,给我改为查账征收,需要我自己申报,查账征收的话,就需要做账报税了,那么我想问一下,2-8月份,我的账应该怎么做?2-8月份有成本费用,但是没有去取得成本发票,这个应该怎么办处理
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
我们是查账征收的,之前有申报的,是改之前的申报表还是再填一份去申报
同学你好 更正申报的话就改之前的
增值税是不是更正申报第四季度的就可以?经营所得是不是要先更正第四季度的预缴申报表,然后再改23年的汇算清缴?
同学你好 对的 是这样的