如果税务局要求自查补缴未开票部分的相关税费且以 10% 的利润率计算,你可以按照以下步骤申报经营所得: 一、确定应纳税所得额 首先计算未开票部分的收入金额。假设已知未开票收入为 A 元。 按照给定的 10% 利润率,计算应纳税所得额。应纳税所得额 = A×10%。 二、填写纳税申报表 找到适用的经营所得纳税申报表,一般可以通过电子税务局或线下办税服务厅获取。 在申报表中准确填写相关信息,包括纳税人基本信息、收入总额(区分开票收入和未开票收入分别填写,将未开票收入及按上述方法计算出的应纳税所得额填入相应栏次)、成本费用等。 由于未开票部分没有成本发票,在填写成本费用时,可以根据实际情况估算除未开票部分之外的其他可列支成本费用,但要注意合理性和合法性。 三、计算应纳税额 根据经营所得适用的税率表和速算扣除数,计算应纳税额。经营所得税率一般分为多个档次,根据应纳税所得额确定适用的税率和速算扣除数。 例如,应纳税所得额不超过 30000 元的,税率为 5%;超过 30000 元至 90000 元的部分,税率为 10%,速算扣除数为 1500;超过 90000 元至 300000 元的部分,税率为 20%,速算扣除数为 10500,以此类推。 假设应纳税所得额为 B 元,若适用税率为 C%,速算扣除数为 D,则应纳税额 = B×C% - D。 四、申报缴纳 完成申报表填写和应纳税额计算后,通过电子税务局进行网上申报,或者携带填写完整的申报表到办税服务厅进行申报。 按照规定的时间和方式缴纳应纳税额。一般可以通过银行转账、POS 机刷卡、现金缴纳等方式完成税款缴纳。

老师你好,我们公司是包工程来做的,主要是出人,其实就是建筑劳务,经常涉及临时工,一个工程几个月就完了,这些临时工就回家了,几乎都是农民工,有三个问题想咨询:①农民工收到钱都不可能给我们开发票的,你给他说“去税务局代开”他根本听不懂,有些字都不认识,这种情况我们怎么办呢?②这部分临时工的个人所得税我们要按照劳务来给他们申报对么?③这些农民工里面有很少一部分人是个体工商户,可以开发票,但是他们怕要交税,没有接触过个体,个体工商户开发票是怎么计算税款的呢?谢谢
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。我已经在税务系统里更正了2021年的所得税报表并补缴了所得税,接下来问题是:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?谢谢!
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
老师你好,我自己经营一家物流个体户,从今年2月份开始开始运作,税务局当时是规定定期定额征收,由税务机关自行申报,定额是季度9万,我每个月开票大概在10万左右,都是开具的专用发票1%的,每个季度根据开具专票金额交税,后来税务从9月份开始,给我改为查账征收,需要我自己申报,查账征收的话,就需要做账报税了,那么我想问一下,2-8月份,我的账应该怎么做?2-8月份有成本费用,但是没有去取得成本发票,这个应该怎么办处理
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
我们是查账征收的,之前有申报的,是改之前的申报表还是再填一份去申报
同学你好 更正申报的话就改之前的
增值税是不是更正申报第四季度的就可以?经营所得是不是要先更正第四季度的预缴申报表,然后再改23年的汇算清缴?
同学你好 对的 是这样的