您好,分包给班组的工程开票应选择建筑服务*劳务费 建筑服务通常指的是与建筑物或构筑物的建造、修缮、装饰等直接相关的劳务活动,涉及到建筑物的实体部分,以及与之配套的设施和设备,这个要有资质,班组不行。
老师,我们是建筑劳务分包公司,现在要我们开具增值税专用发票,请问“货物或应税劳务、服务名称”栏应该怎么填?“*建筑服务*工程劳务”? 还是“*建筑工程*工程服务”? 哪个更合适?
请问我是建筑设计公司,现在跟建筑工程公司签了建设工程设计劳务分包合同,分包人给我们发包人开票可以开:建筑服务和工程服务发票吗
我们是检测公司 跟劳务公司签了劳务合同 对方是建筑劳务公司 给我们开的“建筑服务”工程服务发票 不是“建筑服务”劳务费 这个工程服务发票能收吗
你好,老师,班组长用他们公司给我们劳务公司开发票,开*建筑服务*工程劳务这种明细是对的么
老师,你好,请问下,我们分包出去的纯劳务建筑服务,对方给我们开的9%的*建筑服务*工程服务的发票,不是开的建筑服务*劳务服务,可以吗?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
如果开建筑服务*劳务费 这个票给我们,我们公司是不是一定要帮班组申报他的工人的个人所得税?
您好,是的哦,2019.1.1开始税务局开票就不收个税了,都是企业来代扣代缴的, 我们打开 自然人电子税务局(扣缴端) 就会有提醒
那我想请问下,就是像我们公司这种,很多个班组的,那我们都全部要帮他们申报个税是吗?这种工作量有难度感觉,而且报完了,还不知道怎么分离出来哪些人是我们自己的工人的,哪些是班组工人的
您好,是的,个人开的票就是要我们申报个税,如果是劳务公司开的就不用我们申报。 区分很好分的,我们的人是申报工资收入,不用开发票, 劳务是要开发票的,申报劳务报酬,个税税率20%起
像他们工人的工资才280左右一天,他们要收20%个税?那都没有工人愿来做工了
您好,这个个税是预缴20%,年度汇缴还会退给他们的,我也知道农民工不会操作这些,让班组成立劳务公司,让他们去申报工资个税,或者当我们的员工申报工资个税,但这会涉及到交社保,还是让班组自已开票好
会退还,他们也不会做的。他们才不管。他们也不要什么 社保。我们现在是这样:班组给我们开票:开工程服务*劳务票 他的工人我们公司来申报工资个税,但是没有买社保。 现在是因为班组有好多个,他们都开票给我们公司,我都要帮他的工人申报个税,他的工人跟我们的工人都并在一起了,我很难分出哪些是他们的,哪些是我们的。
哦哦,您的意思班组开的劳务发票我们都是申报工资收入个税呀,那当然分不出来呀,这对我们公司不好,残保金申报这些人员都算,我们要交好多了