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老师,B公司与研究院签委托采购协议,我们C单位与研究院签合同,给研究院开发票,向研究院交货,B公司给我们付款,然后B与C与研究院再签个委托付款协议,那研究院付款与B公司收到货再给C交货分别怎么做账写分录呢?老师麻烦再解答下这个B公司是委托方 研究院是中间方 C单位是收款方

2024-09-27 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-27 12:07

这里矛盾,你们给研究院开了发票,那为什么还委托付款? 如果研究院代收代付的,他就不要收到发票,他也不要开发票。且c也不要与研究院签合同。

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:07

这样的话冲突了 他是代收代付吧,但是他又收到了发票。如果不是代收代付吧,他还有委托书。

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快账用户5088 追问 2024-09-27 12:35

老师,是这样的,A公司想要购进一台设备,于是它找研究院合作,可是签合同是A公司与B公司签的,研究院的原班人马成立B公司,法人不同,这里的研究院和B公司都是中间方,我们单位C是制作这个设备的,但是我们与研究院签的合同,这一圈闭合不了,怎么办老师

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:38

那你们能直接和B公司签订合同,然后支付给B吗?就是不要经过研究院。

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快账用户5088 追问 2024-09-27 12:39

老师,之前想过,但是我们与研究院签的合同,已经通过科技局备案了赋码了

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:41

你们怎么签订的合同? 买卖合同吗

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快账用户5088 追问 2024-09-27 12:42

签的是技术开发合同(委托研发设备)

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:43

那得给你开发票了,研究院需要给你开发票才行。

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快账用户5088 追问 2024-09-27 12:45

老师,我们是收款方,我们给研究院开发票,因为从始至终对接的研究院,您看这是另一个老师给的回复,我就是不知道B和C和研究院之间怎么写分录

老师,我们是收款方,我们给研究院开发票,因为从始至终对接的研究院,您看这是另一个老师给的回复,我就是不知道B和C和研究院之间怎么写分录
老师,我们是收款方,我们给研究院开发票,因为从始至终对接的研究院,您看这是另一个老师给的回复,我就是不知道B和C和研究院之间怎么写分录
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齐红老师 解答 2024-09-27 12:49

代采购的话是代收代付 你和研究院的这个技术合同就要作废

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快账用户5088 追问 2024-09-27 12:51

老师,那按照您这么说A公司与B公司之间,B公司也属于代收代付,可是B公司收到预付款就给A开发票了

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:52

b是不属于 这个实际就是b提供的 他咋代收代付

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快账用户5088 追问 2024-09-27 12:55

A委托B采购,B委托研究院采购 研究院与我们C签合同,我们C实际制作方

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快账用户5088 追问 2024-09-27 12:57

这位老师给我发了分录,只不过委托方是B,受托方是研究院,那个老师写错啦

这位老师给我发了分录,只不过委托方是B,受托方是研究院,那个老师写错啦
这位老师给我发了分录,只不过委托方是B,受托方是研究院,那个老师写错啦
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齐红老师 解答 2024-09-27 13:04

那实际你能说一下这些业务吗?

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快账用户5088 追问 2024-09-27 13:54

老师,实际业务,A公司要买台设备,联系到了研究院,但是合同与研究院的人员成立的公司B签的合同,研究院与B公司虽说人员一样,但是法人不同,对外还是两家独立是公司,A公司给B公司付了预付款,研究院找我们C单位来合同,我们C去研发自制这台设备,我们C与研究院签的合同,所以理应要给研究院开发票,但是打款是B公司给我们打来的,我们想的是既然与研究院签合同,但是B公司打款,所以需要签一个委托付款协议,研究院委托B打款A这样才行,研究院与B公司都是中间方,且财务是同一个,他对于这两家不知道该咋做账,能使这一大圈都闭合都平账,那就需要B公司与研究院签了协议了,ABC以及研究院各家做各家的账,现在就就是不太懂到咋做

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齐红老师 解答 2024-09-27 13:57

b打款没有关系,出委托书就是C公司委托B公司付款,你们账上还是做c公司

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齐红老师 解答 2024-09-27 13:57

但是你不要和研究院签订业务合同。

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快账用户5088 追问 2024-09-27 14:23

老师,您搞错了,我们是C单位,B给我们打的款,出委托书是研究院委托B打款

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齐红老师 解答 2024-09-27 14:25

研究院委托b付款给你们 你们做研究院 但是这样就得研究院给你开发票

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快账用户5088 追问 2024-09-27 14:30

老师,研究院给我们开啥发票呢?我们收款的一方不开发票,反而人家给我们开发票

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齐红老师 解答 2024-09-27 14:31

写错了 你给研究院开发票,然后研究院再开出去 他开给a

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这里矛盾,你们给研究院开了发票,那为什么还委托付款? 如果研究院代收代付的,他就不要收到发票,他也不要开发票。且c也不要与研究院签合同。
2024-09-27
一、A 公司与 B 公司之间的业务处理 A 公司向 B 公司支付预付款时: A 公司分录: 借:预付账款 —B 公司 贷:银行存款 B 公司收到预付款并向 A 公司开具发票后: B 公司分录: 借:银行存款 贷:预收账款 —A 公司 同时确认收入(假设符合收入确认条件)和增值税销项税额: 借:预收账款 —A 公司 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 二、B 公司与 C 公司之间的业务处理 B 公司向 C 公司支付预付款: B 公司分录: 借:预付账款 —C 公司 贷:银行存款 C 公司收到预付款: C 公司分录: 借:银行存款 贷:预收账款 —B 公司 三、C 公司与研究院之间的业务处理 C 公司与研究院签订合同并向研究院开具发票: C 公司分录: 假设发票金额为 X: 借:应收账款 — 研究院 X 贷:主营业务收入 X/(1 %2B 税率) 应交税费 — 应交增值税(销项税额)X/(1 %2B 税率)× 税率 研究院收到发票但由于法人不同,暂不做分录处理。 四、整体业务的闭合和平账 C 公司完成设备制作并交付给 B 公司,B 公司确认设备并支付剩余款项给 C 公司: B 公司分录: 借:固定资产(或库存商品等,根据设备性质确定) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 —C 公司 银行存款(支付剩余款项) C 公司分录: 借:预收账款 —B 公司 银行存款(收到剩余款项) 贷:应收账款 — 研究院(结清应收账款) 研究院应协调其与 B 公司的关系,确保整个业务链条的合理性和合法性。虽然法人不同,但在业务实质上应明确各方的权利和义务,避免出现法律风险和财务混乱
2024-09-27
你好,A公司借预付账款,B公司 贷银行 借库存商品或者固定资产贷。预付账款B公司, B公司借,应收账款A公司 贷主营业务收入、应交税费 借库存商品,贷应收账款A公司 借主营业务成本贷库存商品, C公司借,银行存款,贷,主营业务收入应交税费。
2024-09-27
1.A 公司收到医院付款:借:银行存款 100W贷:应付账款 - B 公司 100W 2.A 公司付款给 B 公司:借:应付账款 - B 公司 100W贷:银行存款 100W 3.B 公司采购设备:借:库存商品 - 免税设备贷:银行存款 4.B 公司交货给医院并提供形式发票等资料:借:应收账款 - A 公司贷:主营业务收入 5.B 公司确认收入并结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品 - 免税设备
2024-06-13
你好,关键点在于,服务费的提取依据,你们合同是如何约定的
2022-05-13
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