可以的,这个高一点没有关系。

老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师,公司售卖一机器,有AB两套餐,A套餐3万元,B套餐3.3万元,配有不同的配件,a配件单卖是3000元,B配件单卖是7000元,且不同月份售卖机器价格也不一样。现在的问题是七月份的价格跟本月价格不一样,一代理商七月份采购了A套餐,现在他请求按七月份B套餐的价格给他换,他把A套餐的配件退给我们,然后我们把B套餐的配件给到他,但公司不同意,要求他按B配件的价格补差价,也就是每台按3.4万元卖给他,请问这个操作可以吗?这个是比市场价高的
老师,想问下小规模25年末是盈利的,未分配利润也是正数,需要提法定盈余公积吗?如果计提是怎么计提
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
老师好 ,有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
老师好 公司有一个项目是政府补贴 (老旧电梯更新)住房公积金给打款 ,不用开票 这种情况要交增值税吗
资产负债表和利润表勾稽关系对不上,凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀
老师好 有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
但我们配套卖是不需要缴税,单独卖配件是要交税,七月份销售的已开发票出去了
你好 红冲重新开的
配件由于进货的时候不是配套的,进项税已经抵扣了,现在又要按套餐卖出去,那这个抵扣的进项税该怎么处理?
可以抵扣的 这个是不影响的。
不对吧,它含在套餐里面卖免税,单卖要缴税,既然进来的时候已经抵扣了,现在配套卖出去不用缴税,进项税应该要转出吧?
赠送的 开折扣 安折扣后之后再来确认收入对应的进项可以抵扣的。
也不是赠送或者折扣,而是本身就配套卖
你套餐卖和分开卖不是一个价格不是吗?
是的,那如果是一样呢?要转出否?
不转出。如果你说他是免税的,他怎么免税,他哪里免税的,它是免税的税率吗?