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老师,公司组织项目考察,出差学习,旅游公司给开的旅游服务-旅游费,应该怎么入账

2024-09-27 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-27 16:55

你好, 借管理费用差旅费 贷银行存款

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快账用户8705 追问 2024-09-27 17:17

我可以做成职工教育经费吗,因为是去考察学习。发票是旅游公司开的旅游费,能做成差旅费或者教育经费吗

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齐红老师 解答 2024-09-27 17:19

你好,你要是做职工教育经费的话,你有培训费的发票吗?

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快账用户8705 追问 2024-09-27 17:23

或者做成职工福利费?

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快账用户8705 追问 2024-09-27 17:25

发票开了旅游费,我想做到职工福利费,报销的事由又写的是考察学习,比较纠结,麻烦老师说一下做哪个科目,为什么,谢谢

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齐红老师 解答 2024-09-27 17:26

好他实际是什么业务的。

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快账用户8705 追问 2024-09-27 17:27

没有培训费的发票,只有旅游公司开的旅游费,还有交通费,住宿费

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齐红老师 解答 2024-09-27 17:27

没有培训费的发票不适合做实际,你看一下他是什么业务的,出差的就多差旅费。如果是自己游玩的那就是做福利费。

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你好, 借管理费用差旅费 贷银行存款
2024-09-27
你好这个做金额管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷库存现金等,
2021-07-14
是的没错, 是这样的
2022-10-11
同学你好 借,管理费用一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费 借,应付职工薪酬一福利费 贷,银行存款等;
2022-04-07
你好,同学,这个是计入应付职工薪酬——福利费的
2021-12-09
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