同学你好 这个是实际业务发生的时候确认收入

晚天旅行社为组团社,2021年6月份发生了如下经济业务。(1)10日,接某公司委托组团去西藏旅游,总共7人,每人8000元,转账结算,向西藏旅行社(接团社)发出接待计划,做好接待工作。(2)12日,旅行团的1人因故取消旅行,按照合同约定扣除10%的手续费,以现金退回余款7200元。(3)18日,旅行团结束后返回。晚天旅行社收到西藏接团社发来的的结算通知单,并办理款项结算:其中综合服务收入28000,劳务收入11000,地游及加项收入3000,城市间交通费6000,共计48000元。(4)寿司店预计推出新品蛋黄三文鱼寿司卷,成本为16元,假设其成本毛利率是150%,求蛋黄三文鱼寿司卷的售价。(要求写出计算过程)(5)宾馆9月当月可供出租的客房有100间,其中一等房30间,每间200元,二等房70间,每间100元,当月租金收入为60000元,求该宾馆当月的租金收入率。(要求写出计算过程,保留小数点后两位数)
资料1:环宇国际旅行社是一般纳税人,主要从事境内外的旅游服务。2021年12月22日,接收美国洛杉矶旅游公司组团来新疆旅游。洛杉矶旅游公司组成A246旅游团共计20人,旅行日程15天,从2021年12月22日至2022年1月5日,此次旅程包含所有旅游费共计30000元/人,预计旅游将会产生成本26250元/人,款项由洛杉矶旅游公司统一收取。问题:1.在上述资料里,判断哪个是组团社?哪个是接团社?2.洛杉矶旅游公司采取何种形式制定销售价格?3.洛杉矶旅游公司应于什么时点确认收入的实现?2021年12月31日应该确认多少收入和成本?
行业会计比较的题目)资料1:环宇国际旅行社是一般纳税人,主要从事境内外的旅游服务。2021年12月22日,接收美国洛杉矶旅游公司组团来新疆旅游。洛杉矶旅游公司组成A246旅游团共计20人,旅行日程15天,从2021年12月22日至2022年1月5日,此次旅程包含所有旅游费共计30000元/人,预计旅游将会产生成本26250元/人,款项由洛杉矶旅游公司统一收取。问题:1.在上述资料里,判断哪个是组团社?哪个是接团社?2.洛杉矶旅游公司采取何种形式制定销售价格?3.洛杉矶旅游公司应于什么时点确认收入的实现?2021年12月31日应该确认多少收入和成本?
行业会计比较的题目)资料1:环宇国际旅行社是一般纳税人,主要从事境内外的旅游服务。2021年12月22日,接收美国洛杉矶旅游公司组团来新疆旅游。洛杉矶旅游公司组成A246旅游团共计20人,旅行日程15天,从2021年12月22日至2022年1月5日,此次旅程包含所有旅游费共计30000元/人,预计旅游将会产生成本26250元/人,款项由洛杉矶旅游公司统一收取。问题:1.在上述资料里,判断哪个是组团社?哪个是接团社?2.洛杉矶旅游公司采取何种形式制定销售价格?3.洛杉矶旅游公司应于什么时点确认收入的实现?2021年12月31日应该确认多少收入和成本?
资料1:环宇国际旅行社是一般纳税人,主要从事境内外的旅游服务。2021年12月22日,接收美国洛杉矶旅游公司组团来新疆旅游。洛杉矶旅游公司组成A246旅游团共计20人,旅行日程15天,从2021年12月22日至2022年1月5日,此次旅程包含所有旅游费共计30000元/人,预计旅游将会产生成本26250元/人,款项由洛杉矶旅游公司统一收取。问题:3.洛杉矶旅游公司应于什么时点确认收入的实现?2021年12月31日应该确认多少收入和成本?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢