您好,是10月开始,我们账上体现就是9月新增固定资产
请问固定资产是6月份购进的,发票开票日期是6月份,但是7月份才入账,那从几月份开始提折旧呢,购入日期是按发票还是按入账时间?
固定资产折旧是按入账时间还是按开票时间开始折旧
老师,金蝶固定资产录入计提折旧开始使用时间是按照购入资产的当月计算还是按照计提折旧开始时间算呀
老师,金蝶固定资产录入计提折旧开始使用时间是按照购入资产的当月计算还是按照计提折旧开始时间算呀
老师3月购入的固定资产,次月没有折旧,9月开始折旧的,这个折旧时间如果1年,是不是到次年的9就就可以呀,前面4-8月不用补计提了
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
对了,老师,折旧完的固定资产账上不是还有吗?要把它给冲掉吗?
您好,没有残值的话 借:累计折旧 贷:固定资产 这样账上就没有了, 有残值的要变卖 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
都没有残值,那就第一条,但借累计折旧的话是不是累计折旧减少了?
办公家具一般是折旧几年呢老师
您好,原来累计折旧在贷方呀,现在结转就在账上消失了