不可以的,收到的时候才能做账

老师,请问实收资本认缴, 股东先借款公司运营,挂其他应付款,到认缴期要到期了再注入资本可以吗?这样做有什么利弊?
公司在成立时误将实收资本挂其他应收款了,借记:其他应收款,货记:实收资本,由于注册资本未到位,原科目冲回可以吗?借记:其他应收款(红字),货记:实收资本(红字)如果可以,有风险吗?
可以直接这样做吗?借其他应付款 贷实收资本
老师,我看账目上挂着好大的其他应收款,借:其他应收款,贷:实收资本,请问这实收资本这样也可以呀?实收资本用工商啥的处理吗?
个体户去年做了一笔实收资本12000 然后今年发现应该做其他应付款/其他应收款 ,今年直接 借 实收资本 贷 其他应收款 这样可以吗
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?