你好,这个外账上是做不平的。 你只能私下处理。
老师,公司老板的朋友需要给他的供应商打货款!由于他朋友暂时资金有点问题、叫我们老板看能不能帮忙先垫几天!那我可以从公户上转钱给他朋友的供应商私人账户、然后等他朋友有钱了,转给他的供应商后、供应商再把钱转给我我们公户吗?
老师:我们公司采购的货物,提供的都是供应商的个人账户,如果我们公司通过对公账户打款到对方的私人账户上。会对我公司有什么影响
老师请问,我们公司在1688上采购,付款是私对私的,然后我们让供应商开具专用发票回来,再在公户上报销付款到法人个人账户可以吗?
老师,我们公司有一个自营模式的平台,跟客户和供应商都是在平台上面交易,资金是由客户付到公司账上,然后再通过公司付给供应商,那在实际会计处理中是要怎么进行操作呢
老师好,客户在小程序上操作了付款给供应商,通过中国银联支付虚拟账户,然后客户说这笔钱打错了,要我们退给他,这种情况我们应该退到哪个账户上
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
这个有没有开发票的?
有开票的。私下如何解决?
你好,你做内账就扣掉对方扣的钱之后,然后收回这笔钱就可以了。但是外教上面是做不了的,外账上面只能当实际有发生这个业务。
好的,谢谢老师
你好不用客气的了