你好,这两个是不能抵扣的,不管什么情况。
老师 是不是不管什么情况下获得的要计入业务招待费的专票都不能抵扣呀
实操课中,购买农产品进项税额普票也可以抵扣,不明白为什么可以抵扣,什么情况下进项税额可以抵扣,什么情况不可以抵扣?还是普票都不能抵,专票都能抵?
业务招待费和福利费开具的专票 ,可以抵扣吗
老师,销售费用专票一般纳税人能否抵扣?什么情况可以抵扣,什么情况不能抵扣!
老师:招待费可以抵扣不,还是要分情况
老师,请问我司是机械租赁工程公司,开具给销方的发票,但是对方项目部说有些款不会直接先打给我们,而是他们会直接代发给工人工资,那么我司是不是需要申报个税直接作为成本,这笔我与销项方的往来该如何冲这笔分录,该怎么做。
老师 我问一下 国内生产的游乐车子 我购进做库存商品 现在涉及到出口 是专票 我想问一下 我这个要怎么交税
老师,浙江属于哪个科室怎么查呀,国税网上
老师,我单位租赁合同我按每季度开的发票报印花税可以吗?税务局没核定我按次申报
老师运输包含在卖的商品里,我们付给第三方的运费发票做销售费用还是主营业务成本呢
接新账之后有期初科目表。录入之后有资产负债表。和利润表还有关系吗
进账已经抵扣的发票,对方还能作废吗
会计分录怎么写的哈哈
老师您好 一个销售公司前年年底左右到现在都没有做账务处理,税务登记是去年一月份,没有成本票也没有销售发票就一些加油住宿发票,你说我可以就从现在六月份开始做账吗,以前就不管了可以吗
请问老师,所得税汇算清缴退回的所得税计入以前年度损益调整,最后计入利润分配-未分配利润,这样处理对不对?