你好,先审核发票,然后再报销付款

老师,之前一直从事会计工作,现在面试一家企业,做出纳,问题:登记现金日记账和银行存款日记账时是根据记账凭证做的,但这个记账凭证应该是会计做的,这个登记的流程是出纳将原始凭证及后附的的单据(已支出)交给会计,然后会计做凭证,然后再交回出纳做登记吗?这是不是要求会计再收到原始凭证后在当天就必须做好凭证后交给出纳吗?不能有拖延。 然后出纳根据记账凭证登记日记账,再当天日结了?
老师好,请问一下出纳在实际工作中,如果会计一个月才做一次帐,是不是直接可以用银行回单交于会计做账,就不需要用银行付讫或者银行收讫的收据入账了
原来我们单位是出纳做现金银行的账,收付转三种,出纳做收付纸质,会计做软件的,然后换了领导,让出纳只收付款,单子给会计,但是我们这会计还比较晕,。他管着好几个工地的转账,我怕到时候我给她了单子她再混了说没给。这样我是出纳,如果银行的还可以证明我付了,但是建筑公司有很多走现金的,这应该怎么做才能证明我给她单子了
老师好 费用报销时,公司流程里有会计审核签字后财务经理签字然后总经理审批完,最后单据到出纳手里现金付讫。那么,就该笔报销业务,会计是何时在财务软件里做账的呢?是在审核签字时就做账还是等出纳现金付讫后把单据给会计了再做账?
老师,请教个问题哈。就是员工报销的时候,报销了很多笔,然后会计给总和了之后,一笔款支付出去的。但是做账的时候,根据业务不一样,会做好几笔账,请问这个银行回单应该怎么附呢
发票抬头和税号都正确,但税务系统里没找到这张发票是什么原因,怎么才能找到
中专学校食堂免交增值税吗?
个税的全年应纳税所得额明年又开始重新累计了嘛
老师,请教一下,我们公司11月1日出口了货物,然后11月忘记开发票了,现在我12月份开11月份的发票,那我开发票时,汇率选的是11月份的,还是选12月份的汇率来折算人民币呀
老师,我查了下我们是2025年4月份建的账套期初数据未分配利润是1036030.91元,4月份资产负债表未分配利润是611817.92元。利润表4月利润是负数424212.99元。第一季度是负利润4646.5元。我这样算下来资产负债未分配利润跟利润表的数据相差一季度的负利润4646.5元。这个是正常的吗?
没有真实的交易能预开发票吗
老师,请问小规模纳税人收到购置设备的发票3万元,收到专票,怎么处理?
查账征收的个体,今年的发票明年1月份才能拿回来,那个人经营所得这个2026年的发票可以用吗?
老师,请问9月中新成立的公司,需要申报所属期9月的个税吗
外购的烟酒用于招待是不是开专票不能抵扣进项税额