同学,你好 1.现金和银行记账凭证一般由出纳填制,当然也可以由会计填制,看单位的岗位分工 2.如果是会计填制,按照日清月结的要求,你对流程的理解正确
老师:刚来转行一家新开业单位。现没财务,没出纳。我来做会计,这样手工先做记账凭证,可以吗?还是要等出纳来把付款凭证写了,后附原始单据。然后我才这样做记账凭证呢?那个付款凭证是不是出纳做的?还是我可以一起做?记账凭证是根据付款凭证才做的吗?还是直接根据原始凭证做? 请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师,之前一直从事会计工作,现在面试一家企业,做出纳,问题:登记现金日记账和银行存款日记账时是根据记账凭证做的,但这个记账凭证应该是会计做的,这个登记的流程是出纳将原始凭证及后附的的单据(已支出)交给会计,然后会计做凭证,然后再交回出纳做登记吗?这是不是要求会计再收到原始凭证后在当天就必须做好凭证后交给出纳吗?不能有拖延。 然后出纳根据记账凭证登记日记账,再当天日结了?
手工账资金往来的原始凭证是由会计填写记账凭证后再交给出纳记账凭证填写银行日记账吗?软件做账资金往来这块会计和出纳是怎样的流程?
老师我想问问,比如发生一笔员工借支800元,出纳审核借支单没有问题,当场用现金支付800元,那么,出纳这时候的工作,就是把借支单保存好,这800元登记进库存现金日记账,对嘛,然后,会计根据出纳送来的原始凭证录入会计凭证?我这样理解对嘛
老师,问题1,是不是所有的记账凭证都由会计做,出纳只负责现金日记账和银行存款日记账的登记? 问题2,实际工作中,很多会计都是月底再统一做账,日期也都是写到当月最后一天,请问1,涉及到现金和银行存款的要登记日记账,那这种的记账凭证是不是就不可以写最后一天。而应该写实际发生时间?不然不就和出纳登记的日记账时间不同?
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
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你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,银行回单也是每天出纳都必须去银行打印吗?如果当天有银行付款,那么需要做凭证的话,后面要附银行回单,这时候怎么处理呢?
你们直接开通网银可以实时打印,同学
实时打印的回单上面没有红色的戳,那每月去银行打印对账单时除打印对账单以外,还需要再打印一份银行回单吗?
可以用彩色打印或者直接用黑白色回单,不需要再单独打一份回单,当然您也可以要求银行提供。