你好,差旅费补贴和出差补贴是一个意思的 直接在差旅费报销单里面填写,做到 费用-差旅费科目里
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
老师,请问员工出差的差旅费津贴是不是不需要缴纳个税?只有出差的往返火车票就可以做差旅费津贴补助吗?有规定一天最高不能超过多少吗?差旅费津贴可以从公户直接转给个人吗?
请问老师,出差补贴需要发票吗?我们餐补50,住宿补贴50,开车的话,车补0.9元每公里。比如员工自驾开车去出差2天,来回100公里,出差补贴则是2天×100+0.9×100=290
老师好,请问公司员工出差的补贴,都是没有发票的,但是实际员工出差这块补贴回来签报销单,对公报销给员工了,,这块没有发票的员工差旅补贴我们公司都正规入费用了,汇算清缴需要调增吗?谢谢
你好老师,差旅费补贴需要发票吗?我们员工长期出差,住宿费凭票报销,公司按天给出差补贴,这个补贴要交个税吗
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗
但住宿和交通是有发票,这个是要写差旅报销还是补贴?
差旅费补贴,一般买的行程单上会有补贴的项目,通常按天给补贴
误餐没有发票,住宿和交通有发票,还有私车公用油补没有发票,分别怎么写呢
住宿的写 住宿费里 交通的根据火车 汽车 飞机按照日期分类别填写 误餐费写到补贴里 私车公用油补是需要员工开具加油费发票,或者过路费 停车费的发票,没有发票需要去税务代开的
但油补我们是跟员工办的卡,根据出差公里数用公司的油卡圈存进去的,不是直接走报销单
那是有发票的,公司办的卡,可以带加油充值的小票开具发票的,公司开的卡也可以开具专票
是的,公司直接按公司的油耗开发票,但我需要他们写申请单我再给他们加油,那他们就写出差补贴就行是吧?
写出差加油费补贴吧