不影响 他是负债一增一减

年 月 日 单位:元 资 产 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 期末余额 年初余额 货币资金 应付票据及应付账款 应收票据及应收账款 预收账款 应付职工薪酬 其他应收款 应交税费 预付款项 其他应付款 存货 负债合计 流动资产合计 实收资本 固定资产 盈余公积 在建工程 未分配利润 非流动资产合计 所有者权益合计 合计 合计
达成公司2021年度的资产负债表及利润表如下:资产负债表单位:万元货币资金860980短期借款20002300短期投资1000500应付账款10001200存货40405270预收账款300400应收账款12001300其他应付款100100流动资产小计71008050流动负债小计34004000长期投资400400长期负债20002500固定资产净值1200014000所有者权益无形资产500550实收资本1200012000盈余公积16001600未分配利润10002900所有者权益合计1460016500资产合计2000023000负债及所有者权益合计2000023000项目本月数本年累计数一、营业收入1800020000减:营业成本1070012200
达成公司2021年度的资产负债表及利润表如下:资产负债表单位:万元资产年初年未负债及所有者权益年初年未流动资产流动负债货币资金860980短期借款20002300短期投资1000500应付账款10001200存货40405270预收账款300400应收账款12001300其他应付款100100流动资产小计71008050流动负债小计34004000长期投资400400长期负债20002500固定资产净值1200014000所有者权益无形资产500550实收资本1200012000盈余公积16001600未分配利润10002900所有者权益合计1460016500资产合计2000023000负债及所有者权益合计2000023000项目本月数本年累计数一、营业收入18000200001070012200减:营业成本营业税金及附加10801200销售费用162019008001000管理费用财务费用200300加:投资收益300
达成公司2021年度的资产负债表及利润表如下:资产负债表单位:万元货币资金860980短期借款20002300短期投资1000500应付账款10001200存货40405270预收账款300400应收账款12001300其他应付款100100流动资产小计71008050流动负债小计34004000长期投资400400长期负债20002500固定资产净值1200014000所有者权益无形资产500550实收资本1200012000盈余公积16001600未分配利润10002900所有者权益合计1460016500资产合计2000023000负债及所有者权益合计2000023000计算:1.流动比率2.速动比率3.资产负债率4.产权比率5.已获利息倍数6.应收账款周转率7.存货周转率8销售净利率9.净资产收益率
德佳公司2020年资产负债表如下:资产负债表2020年12月31日单位:元资产金额负债和所有者权益货币现金43600应付票据交易性金融资产12578应付账款应收账款175674应交税费存货654400其他应付款预付账款16442流动负债合计流动资产合计902694应付债券固定资产212134长期借款在建工程90600非流动负债合计无形资产175008负债总计工程物资8944实收资本非流动资产合计486686未分配利润所有者权益总计资产总计1389380负债和所有者权益权益总计(1)计算该公司的资产负债率并分析该指标。(2)计算该公司的速动比率并分析该指标。(3)计算该公司的流动比率并分析该指标。
你好,我司做跨境电商,主营亚马逊平台,采购基本在1688。主体还是小规模,想申请出口免税。 目前营业执照范围、海关备案、电子口岸卡办理这3个弄完了。 请教下,接下来是什么步骤或者说哪些单据是必备的我们去弄好?另外开设外币账户是必需的吗?因为我们都是用派安盈收汇
老师您好,老板让我把费用整理一个明细出来,办公用品,买笔多少钱,买纸多少钱都分开,我从1月到12月,怎么样才能分的这么明显
老师,我公司预付了1000元律师服务费给律所,对方还没开票给我,约定好了开专票 我现在付的1000元要怎么做分录
老师,现在还能记手工账吗?26年是不是都让用电脑记账啊?
老师:异地项目是清包工项目,项目地发生了一些辅助材料等费用(发票也开了);没有在公户走账,实际上这些辅助材料等费用在购买时已经支付过了; 老师我不知到怎么做账:借:成本费用等,贷:我就不知道记哪个科目合适
老师,电子税务局年报企业所得税报表2021年和2023年报错了能改吗?
今天公司法人拿来2025年6月、7月的纸质火车票来报销,这个可以入账吗?
老师, 我支付了挖机费,但是还没收到发票。以前收到发票的时候计入长期待摊费用 还没收到发票的话,我下个月可以计提分摊这个费用吗?
老师您 好,公司收到 升规纳统补贴资金,记入营业外收入可以吗
老师,我们向银行贷款一年期290 我做账:借银行存款290贷 短期借款290 我们每月20号向银行贷款,每月还款支付利息做账: 借财务费用-利息支出7859 贷银行贷款7859 但是12月份逾期了,又扣了我们1.43元,逾期的怎么做账呀: 也借财务费用-利息支出1.43 贷银行贷款1.43吗
针对这个分录,金额1万,麻烦发一个调账说明
你好,你这个具体的调整什么业务的?是欠着别人的钱个人支付了吗?
是公司公对公已支付货款未入账,之前的银行存款账实不符,通过其他应付款调整了银行存款,现在补入账不能通过银行存款就只能通过其他应付款
我没有看懂是什么意思,实际不是银行支付的,然后是个人支付的吗 可是你的银行存款这样的话还是不变
是银行支付的,可是当年没入账,之前的会计做账银行存款余额都对不上,后来的会计只把银行存款通过其他应付款科目调整后余额调节一致,但是往来账也是乱的她没调,现在知道有一笔货款已支付未入账,补入账调整
调整应付账款科目
怎么调,这个调整说明
本单位在某某时间发现某某余额不正确。现调整正确的借借应付账款,贷其他应付款。