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你好,如果报关单用途确认中选择了“当期申报未开票收入”后,对于征13退0的商品,打印出口发票按13%,当月申报增值税时这部分是否需要缴税?

2026-03-28 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-28 15:12

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齐红老师 解答 2026-03-28 15:14

您好,需要缴税。计算销项税额: 不含税销售额 = 出口FOB价 ÷ 1.13 销项税额 = 不含税销售额 × 13% 借:应收账款 出口FOB价 贷:主营业务收入 出口FOB价 ÷ 1.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 出口FOB价 ÷ 1.13 × 0.13

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