你好,因为原材料购入的时候 借原材料,50000 应交税费,应交增值税进项6500 贷银行存款已经做了6500了,所以在这里就不用补了
老师你好,我想问这这个分录,借:原材料 -1000,贷:应付账款 -900 应交税费-应交增值税(进项税转出)100 这里面要求进项税转出不能用负数,那请问这个分录两边怎么平?
老师晚上好 第三题 1.为什么13000专票不计入进项税额? 2.销项税额为什么只用7000件×100×0.13? 领用的原材料包装物等不计入销项税额吗?
老师您好这道题领用原材料取得的进项税额6500为什么不做分录,其他两个进项税额都做了备抵税
老师,这题的第④个业务,领用库存原材料用于改造生产线,进项税额为什么不需要计入生产线的成本?
老师您好,我公司是一家木材加工行业,简单加工,销项税率是9%,进项是林场中标来的山场林木,林场开过来的免税发票,请问购进原材料和领用原材料的会计分录分别怎么做?
老师,我们一次性给别公司转500万有没有影响对公司
老师,工资里面包含了公司部分社保,实发工资的时候又把个人部分社保和公司部分社保一起扣除了,请问应该如何做账
老师,你好,增值税收入和利润表不不一致,会有什么风险吗?因为有个未开票收入,上个季度申报的时候忘记填写了,
企业所得税中刚增加的事项工资薪金填报,记入成本和实发的工资我没按计提的填写都是按实际发放的工资填写的可以吗
老师,小规模开的发票季度不满30万,记账凭证记录科目的时候怎么做账的
前任今年2月开的数电专票现在10月可以重新开吗?他说的间隔太久是什么意思
印花税1至6月份没有申报,这个月我给怎么办?
一般纳税人可以降级为小规模纳税人吗?最近一两年收入一年只有十多万。
一般纳税人做账,借:主营业务成本,是借待认证进项税额,还是借应交税费--进项税额,贷;应付账款,
老师,研发技术公司,2024年一年工资应计入研发费用做到管理费用里,2025年怎么调整分录
但是分录也没有做入购买材料的呀?
没有做啊 就是领用已经做了入库的