你好!完税凭证是谁家的?是挂靠方的计入应交税费已交税金科目下核算增值税的话

被挂靠单位开工程票收款,工程款如何转给挂靠方,被挂靠方分录怎么做?
老师 1、公司挂靠,采购款打入被挂靠方账户,由被挂靠方付款,发票开被挂靠方,如何做账? 2、同上,采购款是自家付的,但发票开的是被挂靠方,又如何做账? 3、收到被挂靠方的了工程款,并扣除了税金及管理费(无发票),应该怎么做账啊[捂脸]
建筑公司一般纳税人是被挂靠公司账怎么做,收到甲方工程款,付款给挂靠方,收到挂靠费管理费及材料发票,税款如何缴纳
老师,被挂靠方为当地企业,没有预缴税款,挂靠方该怎么跟被挂靠方核算税款
老师,建筑挂靠方与被挂靠方签订挂靠合同,按1%收取挂靠费,挂靠方的工程在异地,挂靠方按工程进度款己在旋工地激纳增值税,附加税,所得税,其中所得税是按进度款÷1.09㐅2/千分预缴的,但被挂靠方又收取了2%(百分丿的所得税,老师,比如只有挂靠方这一家业务,被挂靠方应交的所得税怎么计算?挂靠方预激的2/千分的所得税是否够被挂靠方交所得税
注册过小规模纳税人的再注册个体户,电商税怎么交呢
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是
老师请问我们的社会组织,宠物产业协会按照民间非盈利会计准则,我是标准版本没有这个准则,是不是要买一个专业版本,有这个会计准则的?
请问老师,我们注册资本是1万元,实际收到6万实收资本,怎么做账呢?
挂靠方去代垫预交的,完税凭证开的是被挂靠方
你好!做其他应收款科目下核算
挂靠方想反应交税这块该怎么做凭证啊,其实挂靠方就相当于做内账了
你好!挂靠方不是垫付的吗?
建筑,人工费,手机代开发票,是每月不能超过5000吗,超过5000按还要补税吗
你好!工资薪金没有没有专项扣除的话是5000元