借银行存款贷利润分配未分配利润

以前银行存款账户未记账,现在建银行存款期初金额,假如说银行存款期初为8元,那我怎样怎么建
你好,期初不平怎么调整啊,银行存款期初不平
老师,我想问下我的银行期初对不上,是以前年度的,有结余8000,现在我怎么调账呢?借银行存款,贷什么
老师,我想问下我的银行期初对不上,是以前年度的,有结余8000,现在我怎么调账呢?借银行存款,贷什么
老师,麻烦问一下,我只增加银行存款的期初数,怎么才能试算平衡
老师好!请问研发支出二级科目,研发项目名称,财务自己定的名称,从后期高企申报角度,可用吗?问了第三方机构,只说让我把研发费用做到总账里面,不提项目名称,但是我用的记账凭证,没有研发项目名称,无法保存凭证。请教这个有怎么处理的吗?
老师净资产是什么,怎么看
老师,银行回单备注收结汇性质:122990其他未纳入海关统计的货物贸易是什么意思?
账上注册资金是200万,现在要注销,交印花税吗?然后账上还有固定资产200万交税吗?
请问朴老师在线吗?昨天的问题还没结束,还有问题要请教
调整分录 借库存现金1000 现金流项目名称这里选什么 借管理费用-1000
我是一般纳税人,2026年3月15日申报增值税之后,还没有缴纳税款。 请问缴纳期限是多久?也就是说多少天之后才会产生滞纳金?
在乡镇在建工程很多没有发票怎么办
甲有限责任公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,2026年年初所有者权益总额为 5 500万元,其中实收资本3200万元,资本公积1100万元,盈余公积700万元,未分配利 润500万元。2026年甲公司发生如下所有者权益相关经济业务: (1)2月1日,经股东会决议,将资本公积400万元转增实收资本,已办妥相关增资手续 (2)10月1日,为扩大经营规模,经批准引入新投资者,甲公司注册资本增加至4200万 元;按协议约定,新投资者以银行存款700万元出资,占甲公司注册资本的比例为12%。 (3)12月31日,甲公司2026年度实现净利润700万元;经股东会批准,按净利润的10% 提取法定盈余公积,按净利润的35%宣告分配现金股利。 要求:根、根据期初资料、资料(1)至(3),甲公司2026年年末资产负债表中,所有者权益 相关项目期未余额表述正确的有()。 A实收资本4 200万元 B资本公积896万元 C盈余公积770万元 D所有者权益合计6121万元
老师,我们是生产企业,企业经营账,收入如果按发出货物算,成本按车间实际发生的成本,首先我们目前的情况是本月生产的,不一定都发出,有的成为库存商品,有的当月发出,那成本按本月实际生产的成本,会跟收入之间不匹配吗
老师你看我这一份报表在什么都不动的情况下把银行存款调增388
这个是最上面发错了
我的应收账款应该平0的,人家把钱给我了
借银行存款 贷应收账款
我的银行存款原来是18348.17我的报表是平的,他说人家欠他388元,她让我加上,我就在银行存款这里加388应付账款这里减388就这样把报表出来了
但是我感觉这样不对,我的应收应该平0才对,但是我要把他平0我的银行存款这里也少388
我怎么在银行存款这里增加388其他的数都不动
那你们之前做了收入,交了税款吗? 是货款收入的吗 那你得看一下之前的应付账款正确吗?你调整了应付账款,那你的余额应付账款又不对了吧。
我的银行存款原来这里是17960.17我的报表是平的,老板说人家欠他388元他让我加上388,我在银行存款这里加388,应收账款这里减300,就这样我把表出来了,但是我感觉不对
什么都没有,这个388元没头没尾,老板就说让我加上388元
我们现在还在筹建期,没有收入,所以我就把他放在应收账款贷方了
你先借应收账款贷未分配利润,然后再借银行存款贷应收账款。
后期有收入,我这在出报表它不就错了吗
你好,那你之前做了收入没有?如果没有做的话,借银行存款,贷预收账款 然后再确认收入了,之后借预收账款贷主营业务收入应交税费。
未分配利润这里388还在贷方,那我的未分配利润这里数就不对了
那你之前做了收入没有?