借银行存款贷利润分配未分配利润
老师 问一下银行存款是负数怎么录入期初余额?
老师,这个银行存款怎么录入起初期末的数据了
银行账款的期初数据错了怎么调
老师,银行期初数录错了怎么调整啊,
你好,期初不平怎么调整啊,银行存款期初不平
比如我们做村卫生室的账,他们的业务收入要转入到一体化来,然后转入的过程中银行扣了年费及手续费,这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了,就相当于村室转的少了,我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费,那么这个账如何做嘞
要交去年的房产税,应该怎么做分录,借:以前年度损益贷:银行
老师,企业要注销,前期计提法人的工资不发或者不全额发,做相反分录冲回就可以吗?
2季度所得税费用,要在6月计提吗,
老师您好,请问为什么识别认定层次重大错报风险时不考虑控制风险,评估时才考虑控制风险呢
公司做设计服务,设计师工资可以直接计入营业成本里面嘛?
老师,有自动生成的现金流量表吗
出口退税备案企业类型选错可以修改吗?
您好!老师麻烦 问一下做账的时候怎能计提个体户经营个人所得税费用
给研发人员发的粽子,算研发费用支出吗
老师你看我这一份报表在什么都不动的情况下把银行存款调增388
这个是最上面发错了
我的应收账款应该平0的,人家把钱给我了
借银行存款 贷应收账款
我的银行存款原来是18348.17我的报表是平的,他说人家欠他388元,她让我加上,我就在银行存款这里加388应付账款这里减388就这样把报表出来了
但是我感觉这样不对,我的应收应该平0才对,但是我要把他平0我的银行存款这里也少388
我怎么在银行存款这里增加388其他的数都不动
那你们之前做了收入,交了税款吗? 是货款收入的吗 那你得看一下之前的应付账款正确吗?你调整了应付账款,那你的余额应付账款又不对了吧。
我的银行存款原来这里是17960.17我的报表是平的,老板说人家欠他388元他让我加上388,我在银行存款这里加388,应收账款这里减300,就这样我把表出来了,但是我感觉不对
什么都没有,这个388元没头没尾,老板就说让我加上388元
我们现在还在筹建期,没有收入,所以我就把他放在应收账款贷方了
你先借应收账款贷未分配利润,然后再借银行存款贷应收账款。
后期有收入,我这在出报表它不就错了吗
你好,那你之前做了收入没有?如果没有做的话,借银行存款,贷预收账款 然后再确认收入了,之后借预收账款贷主营业务收入应交税费。
未分配利润这里388还在贷方,那我的未分配利润这里数就不对了
那你之前做了收入没有?