您好,这个是要交的税费,不用结转,交了后
借:应交税费
贷:银行存款
你好老师,月底我分别结转收入丶成本至本年利润,然后根据本年利润余额计算计提所得税,然后再结转所得税费用至本年利润?顺序应该怎么做?
2019年12月31日,计提本月工资143,390元。2019年12月31日,认证本月进项,计算本月应交增值税,并将其转入未交增值税26445.95元。2019年12月31日,计提本月附加税3173.52元。2019年12月31日,期间损益结转至本年利润。2019年12月31日,计提本月企业所得税39,943.09元。2019年12月31日,本年利润结转至利润分配。2019年12月31日,提取法定盈余公积。
计算本月应交增值税,结转本月应交未交的增值税需要做分录吗
小规模纳税人,月底需要结转应交税费-未交增值税到本年利润吗
小规模纳税人,月底需要结转应交税费-未交增值税到本年利润吗
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价