是的 缴纳的增值税➕免抵税额

老师,问一下?不是之前有退税留底的吗?所有的税都已经退完,钱已经打到我们帐上了,这个月我们需要交税了,但是我在做附加税的时候,它还是会自动抵扣附加税,那边附加税不用交税这是什么情况?
生产型企业,有内销和外销,当期免抵退税额合计为5万,增值税期末留底10万,应退税额为5万,系统复核后应退税额为0,想咨询一下这个应退税额5万需要交增值税附加税吗,,这个5万的退税额,国家退给企业吗,如果退,怎么退
老师,生产企业出口退税,如果所属期的内销比较多,进项抵销项之后,没有留底税额,也就是当期应纳税额大于零,需要缴纳增值税,还需要计算免抵退税额吗?这样的话,肯定要交税,不用退税了。
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
企业有出口有内销,税负应该怎么计算?免抵退税额要算上吗?是指哪个?交附加税的那个?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票
出口的都是免税的不产生增值税啊,怎么交附加税
有内销的情况下,如果需要交增值税,放进缴纳的增值税里面 没有的就是0 生产企业出口,它有一个免抵税额,这一部分需要交附加税。
如果是没有留底不能退税哪就要缴纳免抵部分的附加税是吧
对的是的,是这么做的。