你好,把你的免抵退汇总表发个我看看,后边的截图就可以的

生产型企业,有内销和外销,当期免抵退税额合计为5万,增值税期末留底10万,应退税额为5万,系统复核后应退税额为0,想咨询一下这个应退税额5万需要交增值税附加税吗,,这个5万的退税额,国家退给企业吗,如果退,怎么退
老师好,生产型企业,增值税申报表10月的软件即征即退应纳税额5万,一般项目期末留底税额是4万,免抵退税额8万,11月能不能退看10月期末留底税额,那是不是可以退4万,退税和软件即征即退应纳税额没有联系对吧,退税看期末留底税额就可以对吗?
某C企业为一般纳税人,生产的货物兼顾内销和出口,2019年11月外购原材料获得进项税额300万元,内销产品的销售额为800万元,出口产品的销售额为1600万元(已换算成人民币). 该企业的出口退税率表为10%,当月增值税应退税额是多少? 当期应纳税额 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(万元) 当期免抵退税额=1600×10%=160(万元) 当期应退税额=当期期末留抵税额=56万元 (当期期末留抵税额56万元<当期免抵退税额160万元) 当期免抵税额=免抵退税额-应退税额=160-56=104(万元) 请问老师,第一个试子-56万元怎么算的,我算出来不是这个数啊
1.某具有出口经营权的电器生产企业(增值税一般纳税人)自营出口自产货物,1月末未退税前计算出的期末留抵税额19万元,当期免抵退税额15万元,则当期免抵税额为( )万元。 A. 0 B. 4 C. 9 D. 15 A【解析】未退税前当期期末留抵税额19万元,当期免抵退税额15万元,因为后者小于前者,所以当期应退税额为15万元,则当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额=15-15=0 完全没懂这道题是什么意思,不知道为什么这么算
老师,公司是生产出口企业。开票税率为0,退税率为13%, ①税额:当月内销15万,外销10万,进项11万,当月不会退税,应缴纳增值税4万。当月的免抵税额为10万。 ②税额:内销15万,外销10万,进项21万,当月退税6万,免抵税额为4万。 ③税额:内销5万,外销7万,当月进项12万,当月退税7万,免抵税额是0, 4.税额:内销5万,外销7万,当月进项6万,当月退税的1万,免抵税额为6万。 老师对吗?
老师: 采购合同签一个框架合同可以吗?因为同一个供应商需要买多次商品,公司嫌每次签合同太麻烦,所以只签一个框架合同吗。每次买货的时候用的采购单入账。
郭老师,郭老师,您好,请教一下,如果小股东持股10%,实缴10万,已经分红了5万,现在急需用钱,打算退股,这个投资款10万还可以全部返回去吗?老师指点一下
元月份开的全电专票,这个月不想缴纳增值税,作废就可以吗
老师好!请人吃饭188元,没有增值税发票,允许税前扣除吗
老师,我们单位需要新增失业保险,但是此人在其他单位已缴纳,人员参保状态是正常参保,个人缴费状态是暂停缴费。那么我们单位新增他们失业该怎么操作
老师:A公司应付账款负数,实际已付清,怎么处理?
汇算清缴表格是申报那个表
老师,税务检查后査补的增值税,附加税,企业所得税怎么做分录呢?
在哪下载个税,哪位老师说下
老师,个体工商户还需要每个月申报个税么?或是经营所得
这分别是申报的和系统审核后的
没有免抵额不需要缴纳增值税
想问一下就是表中的8.7万应是不用交附加税的,但是过了几个月后在别的月份当期的免抵税额又出来这个数了,然后系统让我们交附加税
有的就需要缴纳附加税的
还有,这个8.7万是不是税务局应该退给企业的,但是在电子税务局的经办流程中,复核的出口退税额为0,发放也是0
有免抵税额的时候才交增值税附加税是吧,就是上面我们企业出现的情况能帮忙解答一下吗谢谢
你只要免抵退汇总表有就要缴纳的
我想问的是,老师,明明这一笔不是应退税额8.7万,为什么在后来的月份它就在免抵税额里出现了,是什么情况下或者什么原因才出现这种情况
这个是系统读取的数字在电子税务局,具体原因咱们说不上来
老师,那这个8.7万税务局是不是需要退到企业账户上
审核后的应退税额是0呀
老师,我就是想问为什么审核后当期应退税额是0,本年累计是8.7万,为什么审核后当期不是8.7万
这个得问问税务局,这样看不出来
企业申报的应退税额是8.7万,那这个8.7万到底要不要退给企业,如果不退给企业,那申请的这个应退税额8.7万去哪个环节了,老师
你没有进项税本期?
本期增值税进项税额留底31.7万,进项税本期是什么意思?或者就是老师您看我的汇总表,那个8.7万如果税务不退,本年累计应退税额怎么还有这个8.7万
这样看不出来为什么不退