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老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社保7月份工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。后来又陆续支付费用共有39517.87元,有票的共37131.57元,这分录怎么写?怎么写才能给7月份我写的那个其他应付款70759.79元冲了。到9月受伤的员工和公司协商支付他一次性伤残补助金33628.22元,一次性伤残就业补助金125000元的后续治疗费用一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写,怎么给以前的其他应付款70759.79元冲平掉?

2024-10-08 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-08 13:50

你好,需要付给员工的钱把其他应付款冲了,不够冲减走费用

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快账用户8182 追问 2024-10-08 13:53

老师不会写会计分录,能写一下吗?

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快账用户8182 追问 2024-10-08 14:02

老师不会写会计分录,能写一下吗?

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齐红老师 解答 2024-10-08 14:45

借其他应付款 39517.87 贷银行存款39517.87   借其他应付款 31241.92管理费用 127386.3 贷银行存款158628.22

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