你做进项转出就行,对方重新开

老师 公司是一般纳税人 上月开了2张发票 购买方已抵扣一张,现在要冲回,购买方不告诉我们已经抵扣了哪张 怎么冲
老师,我们收到一张发票,我已经抵扣勾选,对方现在说开错了,要我填红字申请,我填完他们红冲再开,那么老发票要寄回给开错方吗
我多抵扣了一张进项税,这发票对方开错了忘了红冲,而我不知情的情况下抵扣了,老板说抵扣就抵扣 了,人家也没找来,那我咋做账呢
我多抵扣了一张进项税,这发票对方开错了忘了红冲,而我不知情的情况下抵扣了,老板说抵扣就抵扣 了,人家也没找来,那我咋做账
老师,请问一下:我们收到2张相同的专票,勾选了其中一张叶做了抵扣,另外一张对方红冲了。现在税务要求我们要把那种红冲的发票进项税转出(那张发票我们没有勾选抵扣),对吗?
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
那我的进项不就少了要补税吗
重新开就增加了进项了呀
增加了进项也不是四月的啦我还能抵扣吗
不影响以前交的税,只影响本月的税
没明白啥意思,我的意思是我如果红冲了进项转出我之前的进项不就少了吗?怎么补
你再取得重新开的专票,不就可以认证抵扣进项?意思是不开了?
可以抵扣但是就不是四月了发票了我能抵扣吗?
这进项发票都是之前的能抵扣,这开出来10月的发票能抵扣到四月去吗我是这个意思
你现在红冲和重新开票,都只影响10月的进项,跟4月无关了,请跟着老师的思路理解
我想知道我把四月的转出,四月的缺的进项咋弄,我不是不跟着你的思路是我没有理解
反复在说,不影响你4月的税了,10月开的红字发票和重开的专票都在10月申报,只影响10月的税。怎么老是纠结4月的税呢?不需要你更正申报4月的税