你好,你支付的时候是怎么做的凭证?

老师,税控盘的280填入增值税申报表四本期实际抵减税额,那账上应交税费-增值税减免税科目余额是280还是0啊?
您好,老师,请问一下,税控盘维护费280一般纳税人可以抵扣,小规模不得抵扣,是吗?只做购买分录,不做减免分录吗?增值税申报表也不填减免吗?
280元的税控盘抵减增值税的会计分录
税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
老师,税控盘年费280,入账抵减后,借:减免税额,贷管理费。月末还要把这个减免明细结转到转出未交增值税吗?即借 转出未交增值税,贷减免税额 这样?
一般纳税人,企业经营范围里有金属制品销售,钢筋开票属于这个大类里面吗?
10月的发票,外贸出口业务,税率应该是0,开成了13%,产生了增值税及附加,10月增值税申报表可不可以按正确的0税率申报免税收入,不申报错误的发票,11月再红冲
老师,一家公司用名下两个银行汇工资,做账是不是有一个银行的工资加上社保,另一个直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款
您好老师,如果企业注销,账户的应付应收有负数的需要调吗
前几年每年暂估部分,汇算清缴时都调整缴税了,那账里暂估的这部分怎么做分录处理
铁路电子客票退票费 53,分录怎么做,3块钱可以抵扣进项吗
公司给临时工发工资(3000以下)可以直接用公账转个人卡吧?是需要替他们报个税吗,还是不用报
团体险,员工工伤收到保险公司的赔款50000,支付给员工一次性伤残补助金45000,怎么做账呢
工资专户发了工资金额15万,我们这边规定要配套劳务发票,劳务专票金额15万,那要怎么做账,主要还有进项税额!
老师,我们是建筑公司,对方给我们开的发票“建筑服务-劳务费”和“建筑服务-工程技术服务”,它俩的区别是啥?
借:管理费用—税盘服务费 贷:银行存款 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 借:管理费用—税盘服务费(红字)。
你好,你这样做没问题的呀。
本期已经申报抵扣了,那我这个减免税要怎么处理呢
你这个已经体第二个分录已经做了呀,不需要另外再做凭证的呀。
可是余额表上一直有减税余额280,我现在已经抵扣完了,不要操作么结转?
抵扣完了 不需要结转这个减免税余额么
你好就是说是说减免税额这个科目有余额,对不对?
是的呢?这种我认证抵扣完不需要结转余额么
这个可以不用结转余额,你一定要结转也是可以的。
结转分录怎么做呢?
你好,,借,应交税费,未交增值税贷,应交税费,应交增值税减免税额。