你好,不可以服务费这么笼统的,不够明细。 都是保洁绿植费,那明细就应当一致的

老师我又来了,不好意思,因为我们要申请高新技术企业,对研发费用有一定的比例要求,这样的情况下,目前操作是研发部门发生的一切费用(不管是否可以加计扣除)都进研发支出。有一个问题之前的老师说不可加计扣除的业务交际费、办公费等但又是研发部发生的,直接计管理费用--业务交际费就可以了,我想确认这种研发部门发生的不可加计扣除的业务交际费到底是计管理费用--业务交际费,还是计入管理费用--研发支出--业务交际费啊
老师,我司是一般纳税人,承包了酒店住宿业务,所支出的开办物资是入会计分录-管理费用,对方开的专票是可以抵扣的,对吗
老师,我们是一般纳税人,劳务公司,目前进行的项目是都是简易计税3%的,问下,现在每个月的物管费,办公室租赁费都是开的专票回来,目前也抵扣不了,所以可以用于以后年度的一般计税项目抵扣吗?
要成立新公司,目前没有税号,啥都没有,聘用了个法律事务提供相关法律服务,要是签合同的话,甲方名头写啥?以后的总经理个人名头可不可以,以这个个人名头开的发票,可不可以在公司成立后入账,并能税前扣除?记入开办费?还是咨询服务费?
A公司是二房东,一般纳税人,出租写字楼。与物业公司签合同,物业公司负责A公司公区卫生,A公司按月支付“保洁服务费”… 现在物业公司说不能开“保洁服务费”,问A公司开“其他管理服务费”是否可以。 请问: 1.物业公司要满足什么条件才能开“保洁服务费”吗? 2.A公司如果接收物业公司开票“其他管理服务费”用于抵扣,有没有不好的影响?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
前后一致,那这个现在只能计入办公费,那开了专票,能不能抵扣?
你好,办公场所的保洁绿植费,如果是 一般纳税人单位取得了专用发票,进项税额是可以抵扣的
保洁绿植费合同上就是一个笼统的费用
你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗
我确认一下,借计入管理费用/办公费,这个专票可以抵扣吗
如果是 一般纳税人单位取得了专用发票,进项税额是可以抵扣的