您好,不是的,分录是一样的,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 区别是普通在季度不满30万收入时免税 (专票是没有免的) 小规模增值税只有3个科目,通常涉及3个会计科目:“应交税费—应交增值税”“应交税费—转让金融商品应交增值税”“应交税费—代扣代交增值税”。 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
单位是一般纳税人,开具3个点的普票,会计分录借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费一增值税一销项税额 这样对吗?
你好老师,请问小规模先开发票的会计分录,借:应收账款**单位:贷主营业务收入,应交增值税。后期收到款的会计分录,借:银行存款,贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借:应收账款**单位,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税(销项税),一般纳税人请问后期收到款的会计分录是?
请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
老师就是小规模纳税人开出去的销项票做账的分录是这样写的吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,,老师是这样吗,普票和专票都是这个分录
老师,小规模纳税人, 开具普通发票,会计分录是不是 借:银行存款 贷:主营业务收入。 在开具专票的时候,会计分录为 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 这样做对吗,谢谢老师!
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那这样在申报税款的时候,就没法区分出来了,还得手工重新分别计算
您好,电子税务局导出开票明细就能看出来,我们在摘要里也可以写的
摘要里怎么写
您好,就是摘要最后写上 专票 普票