收款也是,借:银行存款,贷应收账款**单位

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
你好老师,请问收到款同时也开了发票,一般纳税人会计分录怎么做?
我自己做了一份会计分录表,我就想再核对一下会计分录有没有做错,麻烦你了老师
也是这样的 借:应收账款**单位,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税(销项税) 借,银行存款,贷,应收账款
老师我这查到一个会计分录销售产品 收到贷款 借:银行存款 贷:主营业务收入(材料销售为:其他业务收入) 应交税费--应交增值税(销项税额)
那这个会计分录不是收到款并开发票吗?
你发的会计分录与我这个会计分录账务处理不一样吗?
没有区别,只是通过了应收账款过渡了