一、更正申报步骤 前往税务局官网或电子税务局系统,查找更正申报的入口。不同地区的电子税务局界面可能有所不同,但一般在 “申报纳税” 相关板块中可以找到更正申报的选项。 进入更正申报页面后,选择对应的申报期(8 月份所属申报期)和申报表种类(一般为增值税申报表)。 根据系统提示,对涉及错误红字信息表的相关数据进行调整。由于红字信息表已被撤销,应将之前因该信息表做的进项转出金额进行调整,恢复相应的进项税额。 仔细核对更正后的申报数据,确保准确无误后提交更正申报。 二、账务处理分录 先冲销之前错误的分录: 借:库存商品 221238.54 贷:进项转出 -28761.06(即借方 28761.06) 贷:预付款项 250000(红字冲销) 再按照正确的情况进行调整(如果没有其他业务影响,可暂不做新的分录,待实际业务发生时再进行正确的账务处理)
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
老师 8月份开出一红字信息表税额3549.06 报税已做进项转出 但是没收到红字发票 11月对方财务发现有问题 于是撤销之前的重新开了一张税额2910的 12月已经收到红字发票 现在报11月税 需要怎么处理呢
老师您好,我们公司12月份客户红冲了一张进项发票,我申报时进项转出并缴纳了税款,后税务局说客户申请的红字信息表有误,无需做进项转出,现在税款已申请退税并到账,那退的增值税的账务怎么处理,要如何调,分录怎么做?
老师,我上个月做了一张红字信息表,当时已经进项税转出了,然后这个月发现那张红字信息表错了,撤销了重新再开,但是发现电子税务局把这部分的进项税转出又算了一次,怎么办?
我是购买方,去年开的红字信息表,今年对方说金额不对,撤销重开了,但之前报税已经做了进项转出,这部分的进项是要修改以前年度的申报还是直接在这个月申报时候填呀?
印花税台账怎么做?税务查账要提供
我们公司出口退税现在退不下来,这部分的进项税额怎么处理?
给员工发的职工教育经费需要交个税吗?
我是听回放的,我在听第三个月的时候,里面有登录一个网址是会计学,登录以后他让我们去找实操,里面有1月2月的帐,我找不到这个界面,请问在哪里找?
老师你好,企业怎样实缴资本金,从来没办过问问,企业实缴期限也快到了
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 有入库了的,含在在里面了。突然感觉这家公司很乱。比如入库A仓,A仓调拨给B仓。一会B仓又调拨给A仓。AB仓就形成了单个的出入存 我都不想搞了
老师,麻烦问下,企业有送客户礼品(现金 等) ,无票支出。现在有个个体户可以给我们开发票,开箱包类的,怎么做账?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。
税务局撤销了红字信息表只更正申报,不做分录调整吗
同学你好 之前做了红冲的那现在再做蓝字的
这个用什么做附件,撤销没有凭证哒
同学你好 这个不用附件
那申报的时候还没有撤销,交了2千多的税,做了借未交,贷银行,现在撤销更正申报了进项转出就有28761.06,这个咋做
同学你好 这个进项转出转成进项
转多少,28761.06妈。那之前交的2千多呢,更正以后就是没有税的
之前交的填写在预交栏
没填已经更正了咋弄,在次更正啊,可以9月申报的时候填吗,那之前做的交增值税和附加税的,分录咋么改
嗯 这个更正就可以了 做相反分录或者蓝字分录
填预交了报表合计金额就是负数了吗
嗯 这个就不用交了
预交兰是在第多少栏呢,没有找到,我填在分次预缴税额里面不得行
那就去税局大厅更正